这个月红冲 应收账款也多吗 借应收账款负数 贷主营业务收入负数
老师好,4月份时有一笔收入记到了其他业务收入。现在发现是记错了,应记到主营业务收入中,请问如何调整?是不是只能反结账到4月份,再去调整那个分录呢?
老师,8月份已确认收入20000,我做了主营业务收入处理,9月份退款10000,该如何记账处理呢
老师您好,今年有一笔主营业务收入错记成主营业务成本,现在该如何调整
老师您好,本月发现一笔上月主营业务收入多记了200元,这个月该如何处理
老师您好!9月末结转本年利润的时候,主营业务收入科目结转错误,该如何调整,有笔费用应该做营业外收入的,做到主营业务收入了
你好老师 我是一般纳税人 主营业务出口免税服务 日常开增值税免税发票 我现在取得几张办公用品专票 需要如何记账
老师好!我们是小型微利企业,请问所得税汇算申报表中股东名称,证件号码,投资比例这些还用不用填写?
老师好,养老一般哪天截止申报呢
老师这个是汽车行业,就是什么是销售费用-市场返利
老师,我方(建筑企业项目部)于今早六点多接到甲方领导电话告之,我方(项目部已经全部撤离)私刻公章,甲方领导说是由其它施工单位在我方项目部房间翻出来的公章,说他们甲方已经报警(因平时与这位来电话的甲方领导关系处得还好,所以先私下通知我方)要我方想好应对政策,请问现在有什么好的应对方法吗? 是甲方公章私刻
员工不想在公司代扣代缴个税,那她在公司领工资,需要扣个税吗?她说她的是税后工资,不在公司代扣代缴,要自己弄,不明白她的操作,她如果不在公司填个税专项附加扣除,是需要交个税的
公司老板找来和公司业务无关的发票或者让别人给开了个人消费的发票,我们财务部未入账,这些发票一直在电子税务局平台挂着会不会引起税务关注稽查?
老师你好就是汽车行业会采购很多的配件,当卖车的时候不可能按件去结转这个成本拉,,那我应该怎么解决这个结转成本的事情
老师,预付账款收不回来,可以做坏账吗?税前能扣除吗?
返利不是收入吗?那什么时候会用到主营业务成本-整车返利
是的,应收账款也多,主营业务成本该怎么结转,是按上个月的成本还是这个月的成本进行结转
你好,主营业务成本都做了吗?
主营业务成本没有做多的话,不需要调整的。上面的金额是200。
您好,上个月按多的200元结转了成本,本月还没结转,不知如何结转较好
就是那200元的成本该按照哪个月的成本结转红冲,每个月的成本有一定的不同
你好,销售产品的吗?如果是的话,借主营业务成本贷库存商品,按照这个来结转。
是红冲的对吗,假如200元成本上个月是150,这个月是145,是按哪个成本红冲
和成本有什么关系?你的成本做多了还是做少了,做多了多少?
借主营业务成本,贷库存商品。借主营业务收入,贷本年利润。借本年利润,贷主营业务成本。在这些分录中,主营业务收入多记了,主营业务成本是不是也多记了
假如每个月成本不同,那么多记200元的成本该按照哪个较好
这个不一定,你的收入多做了,你的成本不一定多做。
多做了,借库存商品,借主营业务成本负数 你自己判断吧。
嗯嗯是的,理解了,成本并没有多做,非常感谢,老师您好,还想问一下,这个可以在本月同家的主营业务收入和应收款中金额直接减少吗?
你好,对的是的,是这么做的。
就是不在红冲,直接在销售给同一家的账务处理中减少收入200,减少应收款200,摘要中写明调整上月收入金额
你好,红冲某某月份收入就可以
您好,是写在摘要中吗,还是另写分录红冲
你好,在摘要里面写就可以了。