这个月红冲 应收账款也多吗 借应收账款负数 贷主营业务收入负数

老师好,当月新建的账,有一笔收入当月收,但是成本费用上个月就出了,我应该怎么处理,因为正常的是主营业务成本,贷库存商品,现在就不知道贷什么了
老师您好,今年有一笔主营业务收入错记成主营业务成本,现在该如何调整
老师您好,本月发现一笔上月主营业务收入多记了200元,这个月该如何处理
老师您好!9月末结转本年利润的时候,主营业务收入科目结转错误,该如何调整,有笔费用应该做营业外收入的,做到主营业务收入了
老师,上午好!去年有一笔营业外收入现在要做回主营业收入,在这个月补开发票出来了,我应该怎么账务处理呢?
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
是的,应收账款也多,主营业务成本该怎么结转,是按上个月的成本还是这个月的成本进行结转
你好,主营业务成本都做了吗?
主营业务成本没有做多的话,不需要调整的。上面的金额是200。
您好,上个月按多的200元结转了成本,本月还没结转,不知如何结转较好
就是那200元的成本该按照哪个月的成本结转红冲,每个月的成本有一定的不同
你好,销售产品的吗?如果是的话,借主营业务成本贷库存商品,按照这个来结转。
是红冲的对吗,假如200元成本上个月是150,这个月是145,是按哪个成本红冲
和成本有什么关系?你的成本做多了还是做少了,做多了多少?
借主营业务成本,贷库存商品。借主营业务收入,贷本年利润。借本年利润,贷主营业务成本。在这些分录中,主营业务收入多记了,主营业务成本是不是也多记了
假如每个月成本不同,那么多记200元的成本该按照哪个较好
这个不一定,你的收入多做了,你的成本不一定多做。
多做了,借库存商品,借主营业务成本负数 你自己判断吧。
嗯嗯是的,理解了,成本并没有多做,非常感谢,老师您好,还想问一下,这个可以在本月同家的主营业务收入和应收款中金额直接减少吗?
你好,对的是的,是这么做的。
就是不在红冲,直接在销售给同一家的账务处理中减少收入200,减少应收款200,摘要中写明调整上月收入金额
你好,红冲某某月份收入就可以
您好,是写在摘要中吗,还是另写分录红冲
你好,在摘要里面写就可以了。