这个月红冲 应收账款也多吗 借应收账款负数 贷主营业务收入负数

老师好,当月新建的账,有一笔收入当月收,但是成本费用上个月就出了,我应该怎么处理,因为正常的是主营业务成本,贷库存商品,现在就不知道贷什么了
老师您好,今年有一笔主营业务收入错记成主营业务成本,现在该如何调整
老师您好,本月发现一笔上月主营业务收入多记了200元,这个月该如何处理
老师您好!9月末结转本年利润的时候,主营业务收入科目结转错误,该如何调整,有笔费用应该做营业外收入的,做到主营业务收入了
老师,上午好!去年有一笔营业外收入现在要做回主营业收入,在这个月补开发票出来了,我应该怎么账务处理呢?
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是的,应收账款也多,主营业务成本该怎么结转,是按上个月的成本还是这个月的成本进行结转
你好,主营业务成本都做了吗?
主营业务成本没有做多的话,不需要调整的。上面的金额是200。
您好,上个月按多的200元结转了成本,本月还没结转,不知如何结转较好
就是那200元的成本该按照哪个月的成本结转红冲,每个月的成本有一定的不同
你好,销售产品的吗?如果是的话,借主营业务成本贷库存商品,按照这个来结转。
是红冲的对吗,假如200元成本上个月是150,这个月是145,是按哪个成本红冲
和成本有什么关系?你的成本做多了还是做少了,做多了多少?
借主营业务成本,贷库存商品。借主营业务收入,贷本年利润。借本年利润,贷主营业务成本。在这些分录中,主营业务收入多记了,主营业务成本是不是也多记了
假如每个月成本不同,那么多记200元的成本该按照哪个较好
这个不一定,你的收入多做了,你的成本不一定多做。
多做了,借库存商品,借主营业务成本负数 你自己判断吧。
嗯嗯是的,理解了,成本并没有多做,非常感谢,老师您好,还想问一下,这个可以在本月同家的主营业务收入和应收款中金额直接减少吗?
你好,对的是的,是这么做的。
就是不在红冲,直接在销售给同一家的账务处理中减少收入200,减少应收款200,摘要中写明调整上月收入金额
你好,红冲某某月份收入就可以
您好,是写在摘要中吗,还是另写分录红冲
你好,在摘要里面写就可以了。