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老师,去年员工垫付的电脑维修费,做成了: 借:管理费用 贷:其他应收 本月发现了,该怎么处理?

2022-10-05 05:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-05 05:48

同学,你好 借:其他应收款 贷:其他应付款

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快账用户5991 追问 2022-10-05 05:49

在本月做一笔相同的金额就可以了?还是在做错的当月改?

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齐红老师 解答 2022-10-05 05:58

同学,你好 在本月做

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快账用户5991 追问 2022-10-05 06:00

好的,是做一笔相同的金额就可以吧?

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齐红老师 解答 2022-10-05 08:11

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户5991 追问 2022-10-05 22:14

老师,这笔分录需要红字做账吗?

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同学,你好 借:其他应收款 贷:其他应付款
2022-10-05
你好,调整的分录是正确的。 调整的分录金额是正数,而不是负数
2022-10-07
你好;     你跨年了你22年调整的话 是做  :  先红冲做冲的;在做正确的 ; 比如  借 以前年度损益调整  -管理费用 贷 长期待摊费用 ; 在做正确的;  借以前年度损益调整-管理费用 贷   长期待摊费用 ; 把余额结转到利润分配去;  影响了所得税还得调整的  
2022-04-11
你好,收到发票也不用做了,正因为不是你单位承担的,你就不用体现了
2024-01-12
借其他应收款 借以前年度损益调整 红字
2023-02-21
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