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老师,去年员工垫付的电脑维修费,做成了: 借:管理费用190 贷:其他应收190 本月发现了,重新做成: 借:其他应收190 贷:其他应付190 这样对不对? 对的话,新的分录需要用红字吗?还是正常做就可以?

2022-10-07 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-07 09:42

你好,调整的分录是正确的。 调整的分录金额是正数,而不是负数

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快账用户5227 追问 2022-10-07 09:42

就是不需要红字,正常做一张对的分录就行?

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齐红老师 解答 2022-10-07 09:43

你好,是的,是这样的

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快账用户5227 追问 2022-10-07 09:44

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-07 09:44

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,调整的分录是正确的。 调整的分录金额是正数,而不是负数
2022-10-07
同学,你好 借:其他应收款 贷:其他应付款
2022-10-05
对的,是的,是这么做的。摘要支付垫付款就可以的。或者是写报销款。
2023-06-02
同学你好 资产负债表里变了对吧
2022-07-08
你好,你是在2023年的话,把这个成本改成以前年度损益调整,或者是利润分配未分配利润 就属于跨年的2022年的,你是在2022年抵扣的。
2023-11-02
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