你们单位的经营所得个税是核定征收吗?如果是核定征收采用哪种核定方法?

老师你好,请问个体季度开票在30万以内免征个体经营所得,这个三十万是按年度不超过120万算,还是,每个季度不超过30万,如果我一季度没开票,二季度开了50万,是不是也要交税
我是小规模纳税人,月核定销售额有19万,季度就是57万,第二季度我只开了普票,而且金额超过了57万,增值税这边是不是免税,不用交税的,是不是只需要交个人所得税就可以了?
你好,以前每个季度只要超了9万就要全额交个税,个体户虽然免了增值税个税还交,这个季度开了二十多万怎么显示没税款缴纳呢
老师你好,个体工商户开票一个季度有限金额吗?这个定期定额纳税申报表这里写的是6万,意思是我们一个季度只能开6万的发票不缴税,开的超出了就要全额缴税吗?
您好郭老师,想咨询一个问题,就是年度120万个体户免税,现在前三个季度没有超30万,最后一个季度超了5万,也就是开了35万,请问这个增值税是缴纳120.5万还是35万,求解
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
我们就是个个体户
个体户需要缴纳经营所得的个税,你们单位的经营所得个税是查账征收还是核定征收?
就是这个季度我开票了超了就缴税,不开就不缴税,具体也不算核定吧
属于核定征收。需要知道哪种核定方法才能判断。
个体户定额
如果当地的税务部门规定你们单位超过9万元的收入需要缴纳固定金额的个税,开具的发票已经达到20多万元应该缴纳个税的。具体情况你可以问一下当地的税务部门。