你好,同学,确认一下,你的资产1000万,这个资产是预付款就己经到货使用了,还是需要安装的再慢慢预付和开票进来

老师,我是这样的,之前付了预付款100万,收到100万发票,我是先暂估入账原价270万固定资产,后又红字冲回,折旧按原价计提,然后每个季度收到分期付款的发票,再入账固定资产,这样是否可以?
固定资产暂估入账,总共合同价1000元,前年预付给对方200万,剩下的是老板自己垫付的,今年收到发票100万这个怎么暂估入账分录
老师,我公司购入需要安装的设备,安装完成付50%,未开发票,剩下的50%分3年付记入长期应付款,在设备安装完成未收到发票,我暂估入账的,但是按含税价入账的,现收到发票冲销原来的暂估入账,在按发票入账,固定资产就就是不含税的,现在在建工程里成负数了,要怎么做分录才能平
你好 老师 我们在建工程之前合同预估有54万多 付过对方公司两次款总共50万 之前做的分录是借在建工程 50 贷 银行存款 然后现在要转固定资产 但是收到的结算单上只有48万多 就是我们多付了他们 票开来金额是对的 但是款还没返还给我们 这种我转固定资产要怎么写分录才对呢
你好老师,我公司是生产企业预付了一笔款50万给供应商,没收到发票,但材料已到并领用了。 分录:借:预付账款 50万 贷:银行存款 50万 借:原材料—暂估 50万 贷:预付账款 50万? 还是应付账款50万? 问题就是没收到发票,我暂估入库原材料的分录,贷方我应该写预付账款还是应付账款?下月收到发票要怎么冲? 车间水电费已付了10万,也没收到发票,那我要怎么结转这个车间水电费的成本?分录该怎么写?
老师你好!三个月申报的工资金额都准确,成功,并且一二两月景计数也准确,但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确,比正确合计数小,啥厡因造成,怎解决,在度未的正确合计数体现出来
老师您好,请问老板朋友公司一笔贷款要到期了,想让我们去公司帮忙过账,就是以支付我们货款为由受托支付,实际没有此笔业务,这种情况怎么处理?老板让帮忙处理
老师好,想问一下,是不是先申报25汇算清缴后,再申报第一季度所得税如果有利润就可以抵呀。
老师,请问请问代持协议对被代持方有什么风险?
郭老师,所有者权益100万,没有实缴,转股要交哪些税,大概多少
老师,请问代持协议对被代持方有什么风险?
老师,我公司跟A公司没有业务往来,1、我公司银行转款给A公司20万,2、A公司给我们银行承兑汇票 20万 3、我公司给20万银行承兑汇票背书给我公司的供货商4、供货商给我公司开发票,请问这四步账务处理分别是什么
问题1:查账征收和核定征收有什么区别和一样的地方? 问题2:从查账征收调到核定征收审核过程中,如何做汇算清缴?
老师您好,想问一下我们做快消品经销商,我们现在欠业务工资6000元,5月份这个工资6000元工厂又以库存商品还给我们,做凭证怎么样做?
老师,2025年的企业所得税汇算清缴我填报的是需要缴纳800元的企业所得税,那计提企业所得税的账务处理是在3月31日做进去吗?
自建房包工包料包设备,去年已经投入使用,并核定缴纳了房产税,但是只有2000多块钱吧
因为去年没有暂估,今年我想从一月份开始暂估进来
你好,同学,意思在你去年投入使用才暂估是吗
开始走在建工程 没有
就做了付了200万的预付款,今年收到100万发票
都没有做账,怎么走在建工程?
同学,你把思路给你,你再去看你的账是否做对 1.你在预付的时候 借预付账款 贷银行存款 2.进工程资或者开票回来 借:工程物资 贷 应付账款或者预付账款 3.领用物资 借:在建 工程 贷 工程 物资 4. 在完工投产使用后 把己经进行入在建 工程 的转入固定资产 借 固定资产 贷在建 工程 现在你的发票补回那么直接放在预付款或者 工程 物资凭证就可以
然后你看一下你的账务处理是否正确
对方给我们建办公大楼,我们属于领包入住,我们是商贸公司,我现在要把合同价1000万暂估到固定资产,20年预付160万,21年办公大楼投入使用,22年收到对方的100万发票,这个账怎么做的
而且这个发票有可能需要开3-5年才能全部开回来
这都跨年了我怎么把今年的凭证放在去年里,而且开的是专票
那就只有 借:固定资产 斩估 贷:应付账款-暂估 发票回来 先冲暂估再按照发票入账 计提固定资按照总金额来计提
那就只有 借:固定资产 斩估 贷:应付账款-暂估 发票回来 先冲暂估再按照发票入账 借:固定资产 斩估(负数) 贷:应付账款-暂估(负数) 按发票入账 借:固定资产 应交税费 -应交增值税 贷 应付账款 预款时 借应付账款 贷银行存款
20年预付账款。借,预付账款,贷,银行存款 今年一月暂估,借,在建工程贷,预付账款/其他应付款 转入固定资产,借,固定资产,贷在建工程, 然后就是借管理费用,贷累计折旧 收到发票该怎么做账了?
发票也不是一次给开,而是一个月给开7月开了40万,9月开60万,这个冲多少钱,暂估的时候直接1000/1.09的金额暂估的发票回来40万我是冲40/1.09吗
你不是说你们在是领包入住了吗?那么就不是在建工程 了,看我后面给你的信息。如果是直接用固定资产按照后面的做
冲暂估冲多少钱不可能1000万都红冲了吧?
我门之前是核定的房产税180000从价计征的交2000多,我暂估进去房产税会不会有变化
你好,同学,所有暂估值最终都有以实际为准,暂估所以会冲完到你实际的金额价值!房产税到最终以实际价值确认退补!
房产税是不是在办房产证的时候才退补
具体退补时间建议咨询当地税务一下!
汇算清缴的时候比如我折旧了40万,收到发票100万我需要调增吗?如果不调剩下的60万可以留在明年吗
如果使固定资产原值变动有增加,是需要调整