你好,不太合适。应尽快改过来。企业经营应通过专用对公账户收支。

老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-个人,贷:银行存款,,但是其他应收款就收不回来,我要平账的话,我可以做还法人款吗?借-其他应付款法人 贷:其他应收款-个人吗?把账做平吗
老师好!个人独资企业,之前没有对公账户,一直是用老板个人的银行卡采购的,,,有一年了,前任会计把它挂到:其他应付款——老板,,,这合适吗?
公司是个人独资企业,主营汽修保养等,平时购买配件的成本都是老板从个人微信或信用卡就直接支付了,没有对公转账,还有工资是对公账户发的,但账户不够钱发放工资时,老板又从其他个人账户转账进对公户,以上财务做账都是挂法人其他应付款下,年底了现在要怎么冲平其他应付款这个科目?
老师像这家企业是同一个老板 我们之前卖产品给他A公司,他转账付货款用B公司的卡付货款了 这个业务要怎么弄平?前任会计一直都没有处理
老师,公司股东个人给公司转款的时候之前一直没有备注投资款,会计挂的是其他应付款-股东,请问我能把这部分挂账直接转到实收资本吗?
老师:我们当月缴纳当月的社保,需要做计提吗?能不能帮我做一下计提和缴纳的分录
老师,我们公司有些付了款,但一直催不回发票,应该怎么办
公司注销做科目清理,预付账款供应商科目有负数余额,应该是前期余额没有核对清楚,供应商已经注销,科目余额咋处理
老师,我想问问企业采用第三方金融平台支付,需要支付哪些费用?还有企业为什么要采用这种方式付款,有什么利弊。谢谢
请问我们公司是给别的公司代销商品,收取服务费,做账的时候我们代销清单那做应付——A公司,开服务费发票,我们做应收——A公司,这样做一个公司我们既有应收又有应付,会不会有虚增资产的嫌疑,申报时要把两边相抵以差额去申报报表吗
员工入职前的体检,开的个人名字的发票可以税前扣除吗
老师 报关单位备案信息表财务负责人一定要填吗
老师,去年12月份发现有个婚庆公司自己给自己开票,属于误开,要怎么先入账,跨年再去红冲,红冲时候怎么入账?
老师汽车维修企业,油费,打车费,工服,洗车电器可以入成本么
老师 请问材料是供应商提供 帮我们公司加工产成品 供应商怎么开成品发票
那之前没有对公账户咋改丫?
现在看余额是多少,如果其他应付款是负数,那就让老板还给企业。如果是正数应还给老板。以后公司对公账户收支。
好的,谢谢老师
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