你好同学,可以的,没有问题。抵扣没有没有期限。 《财政部、国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税〔2012〕15号)第一条规定,

老师,请问购置增值税税控系统专用设备抵减增值税是什么意思,每年有交两百多的费用,是这个费用能抵减吗
你好,购置增值税税控系统专用设备抵减增值税可以2年一起抵减吗
你好,购置增值税税控系统专用设备抵减增值税可以2年一起抵减吗
你好 老师。购置增值税税控系统专用设备抵减增值税 除了在附表四填写以外,主表要填写吗?该如何填写。
老师,我买的税控系统服务费全额抵减,报税的时候填增值税减免税这个表,然后选择税控系统及专用设备抵减这一项对吗
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账(重新做账),理账中发现有几张24年我公司开出的发票(金额100多块),该发票不是平台线上开的,线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户,问其他人大家都不知道,那这几张发票该怎么办?要确认收入吗?
你好,老师,怎么注销工商个人电子签名
老师,现在报3月份的工资可以吗?
老师好,开具建筑服务的发票的时,工程项目及地点已经在票面上显示,备注栏还需要备注吗?有对应的文件支持吗?
老师,你好,我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗?工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
投资分红转增实收资本后,工商办理了增资了,税务还需要怎么备案,跟分录怎么做
减免额可以分别填在16栏的货物及劳务;服务、不动产和无形资产两栏中吗,一栏不够抵扣
不是这里,打开附列资料表四,即税额抵减情况表。在抵减项目中找到增值税税控系统专用设备费及技术维护费项目,将税控盘金额填入表中。
是小规模纳税人,增值税减免表填完,填主表是,16栏的服务、不动产和无形资产一栏不够减免,可以把剩下的填在16栏的货物及劳务里吗
你好同学,只有初次购买的税控设备全部价款可以抵减增值税,后期如果因为设备丢失损毁等原因,再次购买的设备不得享受抵减增值税的优惠。 小规模纳税人在进行纳税申报时,针对享受的税控设备技术维护费抵减增值税的优惠,需要填写《增值税减免税申报明细表》减税项目,不存在本优惠政策留抵税额的话,“期初余额”为0;“本期发生额”为280,“本期应抵减税额”=“本期发生额”%2B“期初余额”;如果本期应纳税额大于280,则“本期实际抵减税额”填写280,如果本期应纳税额小于280,则“本期实际抵减税额”填写本期应纳税额数值;“期末余额”=“本期应抵减税额”-“本期实际抵减税额”,本期应纳税额大于280时,期末余额为0.