你好 根据你的描述,需要申报的,但是不需要缴纳企业所得税的

你好,我新手会计,老师做完12月末的账第四季度盈利,按当年利润总额计提企业所得税吗?还是在填写企业所得税申报表的弥补以前年度亏损后就不用交企业所得税?意思就是年末计提企业所得税是根据年末利润总额计提还是根据弥补以前年度亏损后来计提?
预缴企业所得税申报表中,企业本季度利润总额为100万,但以前年度还有可弥补亏损140万,本季度要预缴企业所得税吗?
比如弥补以前年度亏损800万,9月做完账利润总额超过800万了,这个月要报企业所得税,需要预提吗
老师,请问,第三季度做完账,利润是58万,按58万已经缴纳了企业所得税了,但是第四季度10月11月12月,没有利润,亏20万,报第四季度不用缴纳企业所得税,那亏损的利润,明年可以弥补亏损吗
小规模企业所得税是季度申报 比如10月份申报7-9月的时候利润总额是个正数 比如正7万 但是有以前年度亏损 把这7万算上了 企业所得税就不用交了 如果明年1月份申报10-12月份的时候 利润总额还是正7万 再用一次以前年度亏损 那这个以前年度亏损是用了7万还是14万啊?
农户自产自销咸鹅税点多少?
个人代开了货物发票,这里还要进行经营所得的汇算清缴纳,在开票时已经交了增值税和经营所得税
个体户,查账征收,销售收入开票(小规模),分录怎么做?钱直接到老板口袋了
老师,我们公账支付供应商运费,供应商付给货拉拉,货拉拉给我们开票,签个代收代付协议就可以是吗
老师,请问货款付了预付款,等到对账时是不是要备注下已与预付了多少钱和未付多少钱好一点。
老师,我今天发现去年的有将近20张发票开的有问题的,基本是中石化的加油费发票和三张液化气的发票。发票有误是因为购买方信息的名称有一个字开错了,要么就是纳税人识别号有一个数字开错了。去年我没发现开错的。如果让对方重开的话,是只能一张一张的重开吗?还是说,加油费发票对方可以合并金额只重开一张发票呢?
机票代理公司,给客户全额开票,但实际我们的销售额应该是扣除支付给航司的机票款。 这个支付给航司的机票款,我在做账时,用什么作为扣除凭证?
老师,我们给员工代开的劳务报酬发票,开的普票,税率1%,我们给他申报劳务报酬是按含税金额还是不含税金额
老师您好,开票黑个人不知道名字只知道姓啥,可以写张女士王先生吗
公司让长期临时工开劳务费发票合规吗
为什么不需要缴纳
因为你前面是亏损的阿
但是9月做完账利润已经超过800万了呀
你的意思是超过800万了阿,我以为是刚好800万,那么你超过的部分是要计提企业所得税的
怎么计提呢
借:所得税费用 嗲:应交税费
所得税怎么计算计提呢
借:所得税费用 嗲:应交税费
怎么计算?打错了,
你的利润总额*税率 这样计算的
100万以内是按2.5计算吗
那个是小微企业的优惠政策的
那一般纳税是多少税率,25?
是的,标准税率是25%的
那我9月的账已经做完了,所得税计提是做在10月吗?
可以的,在10月计提的
正常就是在10月计提,然后10月申报缴纳吗?
不是的,一般是10月份之前就要计提的