你好,应付利息期末是负数,是什么原因导致的呢?

老师你好,财务报表应收应付科目出现负数,需要调整吗?调整是只调报表,还是科目也要调整?
老师,应付利息期末是负数,财报带出来也是负数,需要调整吗?
期末应付账款是负数需要调整吗?是因为已付款未收到发票。
老师,请问一下应收账款期末余额为借方负数,需要调整到预收账款,是调整到贷方?其他应收款期末余额为借方负数,需要调整到其他应付款贷方?
老师,年末资产负债表,其他应收款为259212元(负数),然后应付款186万元,导致流动资产合计也是负数,像这种需要调整吗?
请问那个做过出纳和全盘账会计,麻烦告诉我一下,他们详细是做什么工作?详细点,亲身经历的,
请问申报企业所得税中,职工薪酬填写数据为本年度数据吗?比如今年未计提也未发工资,但往年有没有发的,怎么填写?
企业所得税季报,资产损失是填写这三个月的累计折旧吗?还是直接选择否?
一个公司有销售货物,有设计服务,设计服务应该按什么税率
老师,公司购买的材料,没有签订合同要缴纳印花税吗
老师商检的离境口岸跟报关单的离境口岸不一样,报关行说不影响报关,那影响出口退税吗
季报企业所得税表,职工薪金,是每月发放到手里的工资吗?不包括公司给补的社保那块吗?
老师,你好,我现在在一家市政专业分包公司,现在统计税务后台的成本票之后发现比账务入账的还多了近一千万,想针对这些问题,向您咨询一下,后续如何操作,如何避免被税务稽查呢? 公司迄今为止开票额在2.6亿,成本在2.8亿,有一千多万成本是因为前期开票错误未入账重新开具,有部分是多开了,有部分普票专票开了两遍,对方不会冲红等问题。
计提工资借:管理费用-职工工资100贷应交税费-个人所得税20应付职工薪酬-应付工资80发放工资借应付职工薪酬80贷银行存款80缴纳个税借应交税费-个人所得税20贷银行存款20简化流程,这样做可以吗
老师好,我20224年有一笔账财务会计和预算会计金额不符,今年才发现怎么改?
是银行手续费 银行转给我们的
你好,银行手续费,根本不通过应付利息科目核算啊
老师,我回答错了,应该是计提的利息少了,导致应付利息是负数的
你好,计提的利息少了,导致应付利息是负数的,那就需要补计提 借:财务费用等科目,贷:应付利息