你好,销售服务金额13000元,开票价税合计就是13000

老师我们修车花了12450 那他们给我们开票不含税金额是12450 然后价税合计是在12450基础上加13个点是吗
老师我们销售服务金额13000元,然后我开票价税合计是13000还是在13000基础上加13税点开票
老师我想问下,这样分录要怎样做。购进一批货10000元,但是我们要求对方开13000元(含税)发票过来,对方收8%税点。怎么做才能反映我的退税金额有多少,和货物原本价值,跟给供应商税点
老师,客户都说开票加2个点,这2个点是税额的2个点吗?假如说开票100000,税额是13000元,加两个点,那我们是给客户额外收13000*0.02=260元,私户收款260元是吗?公户还是按照发票打款100000过来
老师我们公司属于粮食点,我们开的收购发票是免税我做账的时候是不是要税加上,这个税额是开票金额给他价税分离还是在开票金额的基础上✘0.09加税呢
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢
传媒公司与娱乐主播签合作协议,公司用公户给他们主播发放工资时,需要给这些主播申报个税吗
可转债的发行时间如果是4.1日,在计算稀释每股收益的时候需要考虑时间权重吗?
老师 公司处置名下的车 保险公司退了保费2500 怎么入账 借银行存款贷管理费用-保险费吗?
去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。 直接原分录冲前边暂估的分录,还是先用生产里转到原材料在红冲暂估,然后材料进销存里出库和入库都录入负数
老师,您好,我发现我们2021年会计多计提了好多企业所得税,单实际未缴纳,我现在应该怎么做比较合适
老师,请教一个问题,有个分公司在10月开了票,有进项税,之前一直是汇总申报,接手后今天去办理取消汇总增值税申报,做10月申报,分公司的进项税如何处理?
老师 咨询一个问题。一个客户,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期间A公司有欠款,欠款的销售发票还没开给对方。现在客户A公司要注销了,重新成立新公司B,重新与B公司签合同与B合作了。A与B法人也不相同。为了保证跟A合作期间的欠款回收安全性。现在需要做些什么呢?跟A合作未开的欠款发票需要全部开出来吗?
老师这里就是含着税点钱是吧
你好,是的,是这样的
老师对方给我们开票13的票,我们为什么要另外付6个点的钱呢?
你好,这个就是双方协商的一个比例,说不上为什么的 可能是6个点,也可能是7个点,或者8个点
老师可以讲下这个吗?我们在对方修车,然后对方给我们开13票!我们另外多花6个点的钱?这是为什么呀
请仔细看我回复的内容
好的老师,老师可以讲下就是协商的那个6个点是根据什么来的吗
你好,没有根据,双方协商一致就可以 了