你好,收到社保退费,做之前计提,缴纳的相反分录就是了
请教老师,公司承担员工的全部社保费用(个人部分+单位部分),然后给员工定的工资金额就是实发金额,这样的话,比如某员工工资是3500元,社保费总额是400元,记账分录是否是这样的: 计提工资: 借:管理费用等—工资 3500 贷:应付职工薪酬—工资 3500 计提社保: 借:管理费用等—社保 400 贷:应付职工薪酬—社保 400 支付工资: 借:应付职工薪酬—工资 3500 贷:银行存款 3500 缴纳社保: 借:应付职工薪酬—社保 400 贷:银行存款 400 借:管理费用
老师,没有计提社保 和工资,直接按银行单据做的缴纳,借 应付职工薪酬—工资,贷 其他应付款—社保 银行存款 社保是 借管理费用—社保(单位 其他应付款社保(个人) 贷 银行存款 这个凭证做的对吗
老师,老师,我想问一下,我银行预付了设计费用,借预付账款,贷银行存款,然后收到发票后再做一笔分录是借应付账款,贷银行存款吗
老师,。收到社保退费,是不是红冲计提单位这个金额,然后再借记:银行存款,贷应付账款?
老师好,想问下安装费付费了,让对方退费,再重新付费记录对方新收款单位,记账应如何记,借管理费用,贷银行存款,需要红字冲销记录退费吗
你好老师,我们线上卖的产品产生的这个物流费用,如果开具专票的话可以抵扣进项税吗?如果抵的话是怎么核算呢?
老师请问下个税申报系统里每月申报的工资跟账上的金额是一样都能对应着,可是个税系统里的累计收入怎么比账上的工资少了2194元的也没找出来是哪里出现问题了,还请哪位老师帮忙指点下
老师,我在青岛有5家连锁烤肉店,目前是以个体成立的,每个店的营业额都在几百万,大点的到了1000万,现在个体工商户不是上了税局的眼,想问问一以一种什么样的形式存在好
老师:公司提供产业、税收、人才、市场咨询服务,开发票开咨询服务。应该开具详细点科目吗?但是这么多开什么具体内容呢?直接先现代服务-咨询服务会不会太笼统
您好!老师麻烦问一下高温补贴标准是多少钱一个月
你好,学有优教解绑了,然后添加孩子,激活码和信息不符,怎么办
老师如何撤销已经统计勾选的发票呢
老师,您好,上个月申报时有人员信息,怎么现在没有了
你好,请问员工工资4000元,请假扣除100元,按照多少计提工资,会计分录,谢谢
会计科目表能发一份吗
是红冲之前计提的部分金额吧?不用全部红冲
你好,退回多少,就红冲多少
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。