你好,最好是做账的,要不你的账实不符。

老师好!问下企业当月取得的进项普票和专票是当月都必须做账吗?
老师,问下取得进项专票之后不知道下月初认不认证的,取得专票当月的进项税该如何做分录啊?
老师好!问下企业当月收到的增值税普通发票,必须收到当月入账吗?可以跨月入账吗?专票呢?
你好,我们是外贸企业,进项票没有开进来,那出口发票可以开吗? 当月出的报关单当月必须开掉吗?
老师好!请问电子税务局当月认证的进项发票,必须要和当月做账的应交税款~进项税额一致吗
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
那老师 工商年报要明年才做 今年那个不是股东转钱进来备注投资款也可以是吗 明年做工商年报的时候填上去就可以了是吗
老师,开给个人的发票可以报销吗?
从厂家采购陈皮回来销售,开发票的话按什么类目开?普通发票税点多少呢
老师,预缴企业所得税重分类需要在账面做调整吗?我看审计做了分录,借:其他流动 贷:所得税费用
老师好,今天开发票的名称是链条在51发票查询的税率是13,我们是小规模3个点的税能用这个名称吗?
那专票不认证的话进项税怎么做账呢?
你好,借库存商品应交税费待认证贷银行存款。
那这种待认证的就没办法和已认证的凭证装订在一起了吧?
你好,不能一块儿装订的,已经认证的和你的抵扣清单、抵扣联儿一块儿装订。
那未认证的做完账之后怎么处理啊?
好在和你的抵扣清单一块儿装订不就可以啦,借应交税费应交增值税进项,贷应交税费待认证,这个没有原始。
意思是以后认证时抵扣联和抵扣清单放一起装订,然后再单独做账借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—待认证进项税额 吗?
是的是的,是这么做的。