你好,最好是做账的,要不你的账实不符。
老师好,请问下,当月的发票必须当月做账吗?比如我收到别的公司开的票,票上日期是3月份,我可以到12月份了做账吗?
老师好!问下企业当月取得的进项普票和专票是当月都必须做账吗?
老师,问下取得进项专票之后不知道下月初认不认证的,取得专票当月的进项税该如何做分录啊?
老师好!问下企业当月收到的增值税普通发票,必须收到当月入账吗?可以跨月入账吗?专票呢?
老师好!请问电子税务局当月认证的进项发票,必须要和当月做账的应交税款~进项税额一致吗
第四季度发现不符合小型微利企业条件了,1-3季度所得税要补缴并交滞纳金吗
A转款给B,B再转给C,C开票给A, B是代收款, B收到款账务处理:借 银行存款,贷 其他应付款, B付款给C账务处理:借 其他应付款 贷 银行存款这样是不是不合理
A公司在2025年5月在财务软件上建账,但A公司实际运营了6年,我现在9月要做5月和6月和7月的应付薪酬,是不是就不用计提这一步了?直接发放吗?能把分录列一下吗?
公司出让土地使用权分录怎么写
老师你好,一般纳税人处理机动车是需要缴纳13%的增值税吗
请问申报残保金,公司算上退休人员也没超30人,那填人数时要去掉退休人员吗?退休人员是跟普通员工一样打卡服从安排,按工资申报的。
公司只经营半年现在要注销,有10多万营业额,预收账款还有4000多,能转营业外收入吗
老师,甲方原先是小规模纳税人,现在变成了一般纳税人,现在对方让我们原先开工程发票作废重开,这样可以吗?
请问老师,我们是一家医疗诊所,一般纳税人,2023年成立至今,一直都是流水账,现在从新梳理账目,发现有增值税未抵扣,请问该怎么调整账目
毛利率和净利率下降,净利润率上涨。销售额增长幅度小于净利润增长率。费用方面没有发现哪里减少。银行让我们解释这个贷款报表?因为我们给的不是完全真实的,有点小幅度改动!请问我该怎么解释啊
那专票不认证的话进项税怎么做账呢?
你好,借库存商品应交税费待认证贷银行存款。
那这种待认证的就没办法和已认证的凭证装订在一起了吧?
你好,不能一块儿装订的,已经认证的和你的抵扣清单、抵扣联儿一块儿装订。
那未认证的做完账之后怎么处理啊?
好在和你的抵扣清单一块儿装订不就可以啦,借应交税费应交增值税进项,贷应交税费待认证,这个没有原始。
意思是以后认证时抵扣联和抵扣清单放一起装订,然后再单独做账借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—待认证进项税额 吗?
是的是的,是这么做的。