你好; 你这个业务是好久发生的; 我看看你税率问题

老师您好,我开错了发票50份。发票虽然是一个县的项目,但是因项目名称不同,做账的时候是一张张做的,也就是按项目名称挂账的,因为隔月了我都是冲红了,分了2个月红冲的,红冲的我想着就做成一笔,但是这样账就不平,或者说老师只能分开一张张红冲吗
你好老师,7月份的时候我开了一张电子普票,税率开成1%开错了,我红冲了,又重新开了一张免税的。 那一正一负的两张票还需要入账吗?
你好老师,8月份的时候客户给了我两张票,一张红冲票,红冲的4月份之前的票,又给我开了一张一模一样的票, 说是为了应付检查。但是税率是1%,这个我要怎么入账呢
有个客户,他给了我两张红冲发票,一张是本应该是去年3季度开的票,然后四季度红冲了,还有一张因该是4季度开的票在今年2月份才红冲掉,但是这两张发票没有再重新开蓝字发票,现在要申请退税,我该从哪里下手,
老师,您好,我是小规模,这个月开了一张红冲22年10月份的发票,税率0%,又开了一张红冲当月的税率0%的发票,政策下来前还开了一张3%的发票,其余都是1%,请问我报税需要怎么填表呢,我怎么填票表比对都不通过。
老师好,请问年报里的现金表上年余额与财务系统的不一致怎么办?
你好,老师,公司收3张收据分别11、12、26年1月各6250元,想问下我入账能税前扣除吗?这种算不算零星开支呢?
请问一下公司买了车,然后还开了专票是洗车服务的发票,能抵扣吗
老师,自然人股权转让。S局称25年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销登账。财务调整分录是这样的吗?小企业会计准则 2025年8月分录 借:管理费用 24 贷: 研发支出-费用化支出 24 2026年3月分录 借:无形资产 24 借:管理费用 -24 借:管理费用 8 (24/24*8个月) 贷:累计摊销 8 借:本年利润 16 贷:管理费用 -16
老师 25年做账和报税 少做了收入 就是有张发票没做账,也没报收入, 请问现在要怎么做呢,增值税和所得税是补报吗? 还是改当时的申报表? 具体要怎么做呢 会不会有滞纳金 少报的这部分收入 要体现在所得税汇算清缴里吗?
收回应收股利收到的现金是放到现金流量表取得投资收益收到的现金里吗?
一般纳税人,税务开票谁开票?会计还是出纳?
甲公司购买乙公司大米5000公斤,10000元,送货运费500元可以加在大米里吗?
老师,(1)未确认融资费用的余额在哪个方向体现;(2)如果未确认融资费用的余额在借方,那长期应付款在资产负债表里取 长期应付款的贷方+未确认融资费用的借方余额吗?
我们公司社保个人部分都是公司承担,每次报个税的时候没有填社保扣除费用,这个有税务风险吗?
是今年8月份发生的,他红冲的票应该是去年开过的。 我刚才一想是不是跟我没关系呢,我直接入账就行了。您看下这张凭证对吗
你好; 是的;直接拿着做账即可; 不用管对方的票据; 你 拿着发票做一笔红冲; 做一笔正常分录即可
好哩,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价
老师,上午刚问了您,下午就来了一张去年开的发票,税率是1%,现在得红冲,然后重开,重开的税率怎么开呢
是普票,也不涉及抵扣,而且对方是农业农村局的,对税率要求不大吧, 假如我开1%的税率是可以的吗
重开还是去年的业务按1%开票出去哈
可以的,本身就去年的业务
好的,谢谢老师
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