当时的分录怎么做的?

查账时发现会计做2021年收入时,对于减免的增值税没有计提,把收到货款全额计入了收入,请问要怎么调整?是在发现当月补计提吗?对应汇算清缴要怎么处理?谢谢
老师,公司去年11月份申请缓交增值税和附加税一半,当时做账附加税计提也是计提一半,今年4月发现这账做错了,应该全额计提。想请问下,现在分录应该怎么处理?
去年计提应收出口退税重复计提了,现在查账发现,请问要怎么处理凭证?
老师,请问去年一年的工资没有几计提,忘记了,只有支付工资,现在发现了应该怎么处理
老师,2个月前认证过的进项税发票发现有问题,退给对方重开了,对方重开后税务局认证勾选系统的税额就多出来这几张发票的。但是,账上的税额少,我现在计提税按账上的计提吗?下个月报税时怎么处理?
老师,有没有降低企业社保费成本方面的方法?
老师,买地自建厂房,土地摊销入了一部分管理费用的,一部分在建工程待摊投资,现在土地使用权结转摊销结转是哪部分?
你好老师 个体户需要工商年报没有联络员的电话怎么申报
老师,其他应付款一借一贷,现金流分开体现,还是为0,不体现
老师您好,小规模纳税人无票收入两万块钱一个季度,不需要交增值税吗
老师您好,小规模纳税人一个季度盈利三万块钱,所得税几个点?减不减半?
老师,我是餐饮服务业,也可以销售货物,是一般纳税人资格,如果我公司开劳务发票400万,要按哪个税率来算,这个400万大概要交多少增值税?
假如从淮安六博公司委托武汉六博公司开发光通信设备,费用100万打入武汉六博,该100万能算武汉六博的营收吗?
老师,问一下,一家公司的法人在我们单位买了货款,货款是个人转我们单位公账,现在对方要求我们单位开对公发票,开给对方,行不行,会不会有麻烦
6月15日开的18万专票可以红冲吗,会不会有什么影响
借:其他应收款-出口退税 贷:应交税金-应交增值税-出口退税 现在红冲这笔分录,但发现资产负债表其他应收款里面期末余额是这个红冲的负数,请问要怎么调整分录
你好做相反的分数就可以到
分录是做的红冲,但是资产负债表就显示其他应收款余额是这个红冲的负数?我的意思是资产负债表其他应收款科目能不能为零(之前其他应收款科目余额为零)
你好,那你是不是少做了?
你看下你的其他应收款,现在应该是没有余额了。现在没有余额了,证明你没有多做,也没有少做。
明细账查看,上年结转下来这个科目余额为零,现在红冲这个科目变负数了
那你这个分数就没有多多,你从哪里看到多了?
其他应收款-应收出口退税这个科目余额是负数,经查看是去年录入的负数,然后我做的正数凭证,这样可不可以?这样科目余额就为零了
可以的,可以这么做的。