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去年计提应收出口退税重复计提了,现在查账发现,请问要怎么处理凭证?

2022-10-09 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-09 15:16

当时的分录怎么做的?

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快账用户9698 追问 2022-10-09 15:18

借:其他应收款-出口退税 贷:应交税金-应交增值税-出口退税 现在红冲这笔分录,但发现资产负债表其他应收款里面期末余额是这个红冲的负数,请问要怎么调整分录

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齐红老师 解答 2022-10-09 15:22

你好做相反的分数就可以到

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快账用户9698 追问 2022-10-09 15:25

分录是做的红冲,但是资产负债表就显示其他应收款余额是这个红冲的负数?我的意思是资产负债表其他应收款科目能不能为零(之前其他应收款科目余额为零)

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齐红老师 解答 2022-10-09 15:26

你好,那你是不是少做了?

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齐红老师 解答 2022-10-09 15:26

你看下你的其他应收款,现在应该是没有余额了。现在没有余额了,证明你没有多做,也没有少做。

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快账用户9698 追问 2022-10-09 15:29

明细账查看,上年结转下来这个科目余额为零,现在红冲这个科目变负数了

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齐红老师 解答 2022-10-09 15:32

那你这个分数就没有多多,你从哪里看到多了?

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快账用户9698 追问 2022-10-09 15:41

其他应收款-应收出口退税这个科目余额是负数,经查看是去年录入的负数,然后我做的正数凭证,这样可不可以?这样科目余额就为零了

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齐红老师 解答 2022-10-09 15:42

可以的,可以这么做的。

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当时的分录怎么做的?
2022-10-09
你好,你做的这几个凭证都不影响你的增值税报表,可能会影响你的财务报表和所得税报表,但不是说非常重要,你今年修改就。
2022-04-13
你好,可以,不过要多加步骤,转入未分配利润 借:应交税费 贷:营业外收入 借:营业外收入 贷:以前年度损益调整 借;以前年度损益调整 贷:本年利润--未分配利润 这个增值税不参与汇算清缴。 希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予积极的评价更好地进行服务,谢谢!
2022-02-24
将应收账款与其他应收款,对冲
2023-11-28
你好,你这个现在退不了,税就不能退,你只正常做抵扣就好了。
2025-03-05
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