当时的分录怎么做的?

查账时发现会计做2021年收入时,对于减免的增值税没有计提,把收到货款全额计入了收入,请问要怎么调整?是在发现当月补计提吗?对应汇算清缴要怎么处理?谢谢
老师,公司去年11月份申请缓交增值税和附加税一半,当时做账附加税计提也是计提一半,今年4月发现这账做错了,应该全额计提。想请问下,现在分录应该怎么处理?
去年计提应收出口退税重复计提了,现在查账发现,请问要怎么处理凭证?
老师,请问去年一年的工资没有几计提,忘记了,只有支付工资,现在发现了应该怎么处理
老师,2个月前认证过的进项税发票发现有问题,退给对方重开了,对方重开后税务局认证勾选系统的税额就多出来这几张发票的。但是,账上的税额少,我现在计提税按账上的计提吗?下个月报税时怎么处理?
我们做的项目在交付的时候需要通过硬盘,硬盘是自己采买的,金额比较大,我们的账务是一次性进主营业务成本了。有两个问题,1是硬盘采购的专票进项税能否抵扣?2是硬盘一次性进成本了,后期企业所得税上会不会有什么风险?有没有相关固定资产一次性进费用的条例可以支持我们这么操作?
有一个人她9在别的公司有个税,要在我们公司交社保,这种行吗
固定资产在折旧明细表中本年折旧金额为负数,年终汇算清缴时应该怎么填写
买安踏衣服,做劳保用品,开13个点增值税,有问题吗?有什么注意的?
老师,怎么注册商标呢?需要什么资料
我们家的新供应商注册地在广东,我们公司在深圳注册,这个第一次合作这家供应商退税会不会很麻烦,会有函调么
老师,请问一下,3月份刚新办的公司,没有工人,没有业务,4月伪公司只有法定代表人一个人交了社保,会计分录怎么做?
老师您好,请问营业外支出-坏账准备汇算清缴时需要调整吗
老师,干冰开什么大类啊
买社保时勾选农业跟居民户有什么区别
借:其他应收款-出口退税 贷:应交税金-应交增值税-出口退税 现在红冲这笔分录,但发现资产负债表其他应收款里面期末余额是这个红冲的负数,请问要怎么调整分录
你好做相反的分数就可以到
分录是做的红冲,但是资产负债表就显示其他应收款余额是这个红冲的负数?我的意思是资产负债表其他应收款科目能不能为零(之前其他应收款科目余额为零)
你好,那你是不是少做了?
你看下你的其他应收款,现在应该是没有余额了。现在没有余额了,证明你没有多做,也没有少做。
明细账查看,上年结转下来这个科目余额为零,现在红冲这个科目变负数了
那你这个分数就没有多多,你从哪里看到多了?
其他应收款-应收出口退税这个科目余额是负数,经查看是去年录入的负数,然后我做的正数凭证,这样可不可以?这样科目余额就为零了
可以的,可以这么做的。