你好,需要做账务处理的吗?

11、15日,生产C产品领用乙材料800千克,单价75元。12、18日,通过电汇方式向陕西省海昌公司汇款58000元,用于支付前欠货款。13、23日,生产C产品领用乙材料1200千克,单价75元。14、25日,将当天收到的现金5000元存入银行。15、28日,收到外商捐赠的不需要安装的新车床一台,其市场价值为120000元,预计使用10年,残值估计为12000元,设备已经交付使用。16、31日,收到开户行转来的本月电费委托收款凭证,本月用电量20000度,每度电价0.76元,计款15200元:其中车间用电12000元,厂部用电3200元,立即转账支付。17、31日,向北京天成有限责任公司销售A产品180件,单价650元;B产品100件,单价400元,增值税税率13%,货已发出,并已办妥银行收款手续(款未收到),以转账支票一张代对方垫付运杂费900元。18、31日,收到开户行转来的本月借款利息1000元的利息通知单,该笔借款从2016年1月1日起,借期1年,金额100000元,年利率为12%。19、31日,转账支付本市电视台广告费20000。20、3
11、15日,生产C产品领用乙材料800千克,单价75元。12、18日,通过电汇方式向陕西省海昌公司汇款58000元,用于支付前欠货款。13、23日,生产C产品领用乙材料1200千克,单价75元。14、25日,将当天收到的现金5000元存入银行。15、28日,收到外商捐赠的不需要安装的新车床一台,其市场价值为120000元,预计使用10年,残值估计为12000元,设备已经交付使用。16、31日,收到开户行转来的本月电费委托收款凭证,本月用电量20000度,每度电价0.76元,计款15200元:其中车间用电12000元,厂部用电3200元,立即转账支付。17、31日,向北京天成有限责任公司销售A产品180件,单价650元;B产品100件,单价400元,增值税税率13%,货已发出,并已办妥银行收款手续(款未收到),以转账支票一张代对方垫付运杂费900元。18、31日,收到开户行转来的本月借款利息1000元的利息通知单,该笔借款从2016年1月1日起,借期1年,金额100000元,年利率为12%。19、31日,转账支付本市电视台广告费20000。会计分录
11、15日,生产C产品领用乙材料800千克,单价75元。12、18日,通过电汇方式向陕西省海昌公司汇款58000元,用于支付前欠货款。13、23日,生产C产品领用乙材料1200千克,单价75元。14、25日,将当天收到的现金5000元存入银行。15、28日,收到外商捐赠的不需要安装的新车床一台,其市场价值为120000元,预计使用10年,残值估计为12000元,设备已经交付使用。16、31日,收到开户行转来的本月电费委托收款凭证,本月用电量20000度,每度电价0.76元,计款15200元:其中车间用电12000元,厂部用电3200元,立即转账支付。17、31日,向北京天成有限责任公司销售A产品180件,单价650元;B产品100件,单价400元,增值税税率13%,货已发出,并已办妥银行收款手续(款未收到),以转账支票一张代对方垫付运杂费900元。18、31日,收到开户行转来的本月借款利息1000元的利息通知单,该笔借款从2016年1月1日起,借期1年,金额100000元,年利率为12%。19、31日,转账支付本市电视台广告费20000。完整了啊
31日,收到开户行转来的本月电费委托收款凭证,本月用电量20000度,每度电价0.76元,计款15200元:其中车间用电12000元,厂部用电3200元,立即转账支付。
31日,收到开户行转来的本月电费委托收款凭证,本月用电量20000度,每度电价0.76元,计款15200元:其中车间用电12000元,厂部用电3200元,立即转账支付。
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?