你好,需要把之前预提的收入分录冲销,然后根据开具发票情况做收入分录。

之前预提了收入,借其他应收款,贷其他业务收入,并未申报和计提税费,现在开了发票,要怎么做账务处理呢?
一般人,出口业务。随货卖了一些纸。入了其他业务收入中。已报关并开了形式发票,但是无法出口退税。确认收入时需要记销项税么?现在做的是借应收账款 贷其他业务收入
你好老师,以前年度有一部分费用计入了管理费用,现在要作为其他应收款收回来,请问我怎么做账呢。我的账务处理是借:其他应收款,贷未分配利润,请问这样对嘛?
老师您好,我这边前期做了2笔账,借其他应收款-22000 贷银行存款-22000,当时是没有发票入账,后面又做了笔借管理费用-研发支出-22000 贷预提费用-高新服务费 现在发票来了,我要入账,该怎么做, 借:预提费用-高新服务费 22000 应交税费进项税额-640.78 贷:其他应收款 22000 这中间差的640.78我要怎么借贷平衡,谢谢
老师,之前成本费用没有发票,也没有计提就直接支付借其他应收账款/预付账款,现在我把之前的暂估 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估应付账款、暂估预付账款、暂估其他应付款,可这怎么冲销之前的其他应收账款/预付账款呢
老师您好,请问:账上长期挂着应付账款,其他应付款为股东借款,现在公司要注销,这两个科目的挂账没钱付出去,应该怎么处理
充值油卡分录怎么做啊,没有设置预付账款
税前利润-44000,税前利润率就是-44000*100%保留万元,怎么写等于金额
老师:买工作手机,只能开个人发票,开单位发票就享不了国补,贵两百多块钱,咋整呢
老师好计提食堂伙食费 并且没有付款
老师,请问今天税务局上班的吧
你好,1月出口一单,开票的数据和企业所得税自动出来的数据相差1000元,这个是依自己开票的金额填还是就保留自动出来的数据,这个汇率使用不一样导致
老师您好,我们是从事磷矿石买卖的贸易公司,我把取得的银行承兑汇票转让给非金融企业 ,支付给对方贴现费用,取得的票据转让费发票可以在所得税中扣出吗
老师,你好,请问售后回租,收到融资款110万,请问这个应该怎么做账
食堂伙食计提 的会计分录
冲销的话,我涉及以前年度的收入,是否要用以前年度损益来处理?
你好,跨年的损益调整,是需要通过 以前年度损益调整 科目核算的
那我冲销的分录该怎么做呢?
你好 借:以前年度损益调整—其他业务收入 贷:其他应收款
不影响利润分配吗?
你好,结转的时候会影响 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整—其他业务收入
好的,老师请问如果每年都要这样冲销,是不是没有计提的必要,等实际开具发票再计入会好一点
你好,是的,是这样的