你好,你是不是没有做发票研究?

老师,我想申领增值税电子发票,已经做了发票票种核定了,但是还是申请的时候只能是份数0,这是怎么回事
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
你好,公司经营范围有服务类的,然后这个月就开了张服务类的专票6%税率,但是在申报增值税的时候,提示我司是非营改增,不能保存申报,这要怎么弄
老师,我们公司专票核定的数量是40份,这个月已经申报了增值税,税盘也已经清卡了,但是申领专票时候,提示只能领10份,这是为什么
老师你好,因为公司要注销,在九月份的时候,已经进行了企业所得税季度申报并且缴纳了所得税税金,因为清算报告十月份才做,也就是做到九月份的,公司注销是在十一月份,所以现在还需要去税务局申报十月份的税务数据,税务局要求我们报本年累计数,这样一来的话,我就还需要交所得税,但是九月份已经交过了,十月份实际是亏损的,我想问老师这个是怎么申报才对?
停车场公司的税负率是多少
麻烦找下家权老师,就是一个公司的净资产代表什么
25年成立的公司,注册资本要在什么期限内实缴
老师,所得税汇算清缴申报刷出3个结果,我已经扣过款了,刷出的疑问不管它行不行
老师,请问个体工商户也是没有开10万的普票吗
同一个人同时是两家单位的法人,a公司需报经营所得税,b公司帮法人报了今年1-3月工资,导致a不能扣减除费用5千。若b下月更正申报1-3月工资,不扣5千了,a可以扣5千吗
老师,我想问一下,针对高新企业先进制造业享受增值税进项加计抵减的政策,关联公司之间的业务进项税加计抵减要调减么?
开发票内容与入库单不一致,可以吗?发票要重开吗? 他把红枣开成腰果,他讲开不出红枣,开成腰果可以吗?
老师,我想问一下,以前年度应付账款账面错误了,应付账款少付了,原材料的发票也少记了,实际上已经平了,余额是0,但是账面上显示人家还欠我们6万的发票。
小规模纳税人4月份开具了3%的专票,5月份升级成为一般纳税人,开具了13%的专票,那么4月份取得的专票可以用于抵扣5月份的销项吗?
你好,是不是没有做发票验旧?
电子税务局里面看了,没有要验旧的发票,而且上个月也没有超限领票
你好,你这个月是第一次领发票。
你看下你的领发票的页面库存是多少?
领发票的库存在哪里看
你好,在你的开票系统里面的。
还有你领发票的时候是在电子税务局,我要办税,发票管理,发票领用里面,在这里面申请。
老师,是不是因为我们上个月在税盘申领发票时候,9月一共领了70份
都是用完领的
这样算不算超限领票
你好,也就是你提前领了发票,是这个意思吧。
可是超限领票不是要去大厅办理吗?我这个是发票用完了,然后在开票软件里在限额40份以内数量领用的
不是的,如果信用等级是B等级的,可以提前领出一个月的发票,如果是信用等级a的话,可以提提前领出两个月的。
老师,那我这样是超限领票吗?
你好是的 是的是的
老师,开始超限领票不是只能大厅去申请吗?
还有限额是40份,9月每次领票数量都没有超过40份
超限不是一次性领票超过限额吗
你好,不用去大厅申请,在电子税务局我要办税发票管理阿,票种认定在这里面申请增加就可以的。一次申请每个月可以领出这些来
你这个月领了30分,跨月下一个月,这10份你就领不出来了,当月的当月可以用
这个月只能领10份,是为什么
电子税务局我要办税,发票管理,发票领用,在这里面有一个验,就你找一下,你看一下库存里面是多少。
我怀疑你应该就是没有做验旧
要么就是你上个月提前领出这个月的来了。
老师,是看这个库存吗?我看了没有要验旧的,从1月开始就差了,都没有要验旧的
上个月我们没有人去办超限领票
你好,库存在你的开票系统里面有一个发票管理发票库存。
我们办超限领票都去大厅办的
老师,库存也没有专票了
只有普票
你好,你打电话问下你税务局那边吧。