当月可以抵扣进项税额是 10.4+5*0.09+1.3*0.9+3*0.10=12.32 当月销项税是 100*0.13+5.65/1.13*0.13+33.9/1.13*0.13+10*1.2*0.13=19.11 应交增值税是 19.11-12.32=6.79
老师好,研发样品对外销售的收入,转出的研发费用是对应产品所有的还是只需要转出材料费,我查文件只有材料费不能享受加计,那么其他费用可以加计扣除吗
知道商品名称。HS编码怎么查?
开展会议购买的投屏,计入办公费还是会议费?
在年度企业所得税汇算清缴时,填报所有者权益变动表,新增的专项储备应该填在哪个位置?是填在所有者权益内部结转的其他那一栏吗?
老师,请问固定资产折旧完的在汇算清缴报表那里要继续填写吗?因为资产负债表还是含有这个数据的
母公司员工 采购子公司物资可以报销在子公司吗
24年开销项票(增值税已交,但账务上未做收入,未交企业所得税)25年红冲那一部分发票,请问做24年企业所得税汇算清缴的时候这一部分红冲能否在24年纳税调减,还是必须得做到25年
老师。我们账上现在有很多待认证进项税额。。我上个月抵扣了几万元。我要从待认证转到那个科目。好像还有留抵几十元。请老师给我做下分录?
老师这种高速公路先票还能抵进项不
老师,假如我们公司给张三转十万,用于发放人工人的工费,张三需要给我们公司提供哪些资料?