你好,那你得去税务局那边申报的。

老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师,小规模纳税人,2022年9月份红冲了一张2021月份的发票:2021年税率是1%,红冲税率也是1%,税费为负的。但是2022年4月后小规模普票免增值税了,这个报增值税报表,是不是应该把这張红冲的发票不含税销售额填写到12条其他免税销量额这一项?也就是说只报所开专票3%的增值税,不再减去这个红冲的税额了,是吗
专票冲红后,税盘上的税额和申报表上的税额不一样,因冲红的发票是1%的税率,后面的是3%的税率,报表中安3%扣除,所以就产生不一致了
专票冲红后,税盘上的税额和申报表上的税额不一样,因冲红的发票是1%的税率,后面的是3%的税率,报表中安3%扣除,所以就产生不一致了
老师,报税遇到一季度红冲了一笔去年10月发票,去年10月是免税,今年1季度红冲的也是免税,但是现在报增值税的时候实际发生税额和扣除了红冲票后的金额算出来税率金额不样,该怎么申报
老师您好,我们是经销商,每个季度给酒厂开陈列费时,酒厂不给钱,也不开票,我们进货时,开了商品负数,像这种长期酒厂不给钱,也不开票,导致长期挂在应收账款,这种 要怎么处理
老师,小规模纳税人公司改名称改法人,5月底改好的,那7月份报税怎么报,老公司报,还是新公司报
你好老师,就是员工按量来发工资的话能报工资薪金吗,还有一部分点工,也可以报工资薪金吗
老师公司几月份注销,账就做到几月份吗
老师,就是卖了一套开发商的房子抵他们欠的砖款,房子的售价是56万多,客户已经付了50万,6万明天会付清,然后开发商这边需要我们开56万多的票,但是我们又是小规模,有没有好的办法?
老师 早报高企的审计报告,财务负责人会让我签字,这个有什么风险啊
老师您好,我们小公司采购的空调和安装费开票是分开开票的,一共是32万多,做账时要分开吗?安装费是计入什么科目,还是一并计入固定资产原值 ?
老师,请问我们请人维修机器,其中材料费500元,工时费300元,请问需要申报个税吗,个税需要申报多少
我们做腌制鸭肉串(半成品)13%的税,开票的商品税收编码归属哪类,麻烦您帮我们看看
公司收到个人开具的劳务发票60000元,给代扣代缴个人所得税是不是需要换算成不含税金额代扣,公司做账金额按照什么呢
你申报表现在没有减免的2%。