你好,没有考虑增值税进项的吗?

买了不含税12727元的货,要加10个点税,然后她开13个点的发票,但对方计算出的含税金额是14140,就是我们付14140开票也开14140。这样计算对吗
不含税货款1万,对方开票 加 增值税税额1300,附加税156,印花税3,税额合计1459,开票金额11459,这样计算对吗?
帮对方开票1万,但是和对方说他需要承担增值税13%及附加,所得税25%,印花税万分之三,那怎么把税金一起算到开票金额里?
老师,您好!印花税:购销合同上的不含税总金额与开票累计的不含税总金额(开了多张发票)不一样,含税总金额一样,请问是按哪个金额缴纳印花税;仓储费有合同(但没有金额),请问是按对方开的发票含税金额,还是不含税金额缴纳印花税
举例不含税金额33893、开票6.5个税、需加税中税、这样怎么算含税金额开票 先计算含税金额 =不含税金额*(1+6.5%) =33893*(1+6.5%) 那就是33893*1.065等于36096对吧,,供方算过来是33893/0.935看不懂
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
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老师:电子税务局怎么做税务登记
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
不考虑进项 近对货款收取税额计算开票额
你好,对的是的,是这么做的。
按11495开票,增值税税额好像多了,有什么方法税额恰好相等
你好,额外收费就是开发票不含税的金额是1万。税点额外收取。