你好,免税部分不用做账,直接按发票金额,借:银行/应收 贷:主营业务收入

现在小规模纳税人开免税的发票,这个税额是按3个点还是按1个点做税额收入,这个税额收入减免的部分要怎么做分录。
小规模纳税人增值税免税部份的分录怎么做,是按3%来做免税部份的金额吗
小规模纳税人增值税免税部份的分录怎么做,是按3%来做免税部份的金额吗 可是申报表上会按3%的显示免税金额,不用管它吗,不用转入营业外收入吗
小规模企业,增值税未达起征额,减免部分的增值税怎么做分录?
小规模纳税人一月份发票开的时候一部分开了3的税率一部分开了1的税率,季报增值税的时候申报表里面免税金额要怎么填,他们自动生成的是3的税率的免税额
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?退回——借:银行4500,贷:所得税费用4500,不要通过以前年度损益这个科目,这边做适合吗?麻烦老师会计分录
老师,为什么发票总金额180万,开的票十红字票十剩余票不等于180万呢(朴老师)
老师就是工会反还给我们的钱是怎么做账的?
安置残疾人就业的单位,年度汇算清缴怎么填报这一块的加计扣除
老师你好,烟草补贴的固定资产进项税可以抵扣吗?
发票红冲 为什么要购买方确认是怎么回事呢?
想问下 之前会计做账的时候有应付职工薪酬的余额 我现在正常申报个税 不做计提,支付工资的时候用之前的余额 可以吗
老师好,公司成科技型中小企业一定会查账吗?
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下?分录:退回的分录是借:银行存款贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整,贷:利润分配一未分配利润。这个分录没体现出所得税费用这个科目,感觉怪怪的,不应该也要体现出所得税费用这个吗?借:银行4500。贷:所得税费用4500,不是这样做吗?不用过渡“所得税费用”这个科目吗?
老师,金蝶账套里指现金流量表的时候,假设我9月份没有指,后面几个月份都指完了有,现在我要把9月份的指进去,请问后面几个月需要重新指吗,还是重新取数里可以了?
可以申报表上会按3%的显示免税金额
可是申报表上会按3%的显示免税金额,不用管它吗,不用转入营业外收入吗
是的 申报表上面是会显示的