你好 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:银行存款 ,贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额) 借:银行存款 ,贷:其他应付款
.(7)将丁产品100件(每件成本700元,不含税对外售价1000元)无偿送给关系单位。·(8)将丁产品1000件(每件成本700元,不含税对外售价1000元)用于分配股利。.(9)以前收取的红光厂的包装物押金30000元本月到期,红光厂未返还包装物。0(10)该企业销售甲产品给小规模纳税人,开具的普通发票上注明价款339000元。已知该批货物的成本为240000元。款项已经收到。.要求:编制利宁公司相关会计分录。
.(7)将丁产品100件(每件成本700元,不含税对外售价1000元)无偿送给关系单位。·(8)将丁产品1000件(每件成本700元,不含税对外售价1000元)用于分配股利。.(9)以前收取的红光厂的包装物押金30000元本月到期,红光厂未返还包装物。0(10)该企业销售甲产品给小规模纳税人,开具的普通发票上注明价款339000元。已知该批货物的成本为240000元。款项已经收到。.要求:编制利宁公司相关会计分录。
11月丙公司(一般纳税人)向大地公司销售W产品(非酒类产品)1000件每件单位成本300元,不含税售价每件450元已开具增值税专用发票款项已收到,随同产品出租包装物收到租金3390元同时收到包装物押金10000元请编制会计分录
十月乙公司向红星公司销售带包装物的C产品2000件,每件单位成本300元不含税售价每件460元包装物不单独计价包装物账面成本8600元已开具增值税专用发票款项已收到编制会计分录
10月甲公司向长江公司销售带包装物的D产品1000件每件单位成本400元不含税售价每件550元。包装物单独计价不含税售价18000元成本14000元已开具增值税专用发票款项尚未收到请编制会计分录
老师,您好,固定资产停用了怎么写分录
请问老师,房开企业已完工的项目还有2000多万未付,之前成本都是暂估有发票支撑,请问2000多万未付我是不是继续用暂估做成本?
您好老师,单位法人跑路了,欠职工工资怎么能要回来,求救老师
您好,老师政府的补贴资金已经公示,但未实际到账,是否可以确认收入?
老师请问下公司工人摔伤然后公司赔偿68000元,公司的工伤保险赔偿了个人54800元,工人在医院的治疗费用12000元工伤还没报销呢(公司垫付)报销后这个12000元到公司账户怎么做账,然后这个赔偿68000元从公司公户给员工个人转过去怎么做账
以前的公司,减资要在什么时候完成
老师,新办企业房产税的计税依据有哪些?
个体户计提个体经营所得税款,缴纳,,以及后续分录怎么做
货运代理公司开的是免税的普票,港前费用应该是带税率的发票才对吧
个体户贷款是不是相当于老板个人自己贷的款的?