差额500挂在应收账款

开出的发票金额是5500元,实际应收款金额是5000元,会计分录怎么写?
开出的发票金额是5500元,实际应收账款金额是5000元,(多开了500元的发票)会计分录怎么写?
老师,我方实际付款金额是138180元,供应商开的发票不含税金额是122284.97元,税额是15897.03元,合计138182元。这个我方要怎么做账务处理?分录怎么做?
朴老师,昨天真是对不起,改了很多发工资分录没改,造成有余额,跟你道歉的信息不知你是否看到?我还想向你请教,计提工资金额跟实际发工资金额是不一样,那请问,发放工资金额按照那个?比如我计提工资金额是实际工资5000元+社保金额550元合计金额,发放分录是借应付职工薪酬,实际发放金额5000元+社保金额550元合计金额吗?贷其他应收款550元个人部分,银行存款5000元。请问是这样做吗?
老师,11月计提的应收账款金额是100元,12月发现上月实际应收账款是95元,那么12月要调减5元的应收账款,分录该怎么写?
老师好,请问我们公司要做审计,审计公司需要看我们什么资料啊
我从代账公司拿回了一个个体工商户,查账征收的,现在有一个财报年报需要申报,我要怎么申报,怎么操作?
四季度财务报表申报有问题,可以直接在汇算清缴填写正确的财务报表申报吗?还是四季度的报表季度所得税申报表,都要更正
老师您好,请问主公司是一般纳税人,想开几个小规模公司当分公司,那分公司开票的话税率是1%吗,所有分公司都按1%征税吗,年底可以享受小微企业税收优惠吗
固定资产暂估汇算清缴还没有收到发票 要把之前计提的这就调增是吗 还有哪些税务处理
如果没票,油费,保险费能正常报销吗
公司借或(租)公司员工的车车辆要怎么处理?需要开票吗?
老师,问下,公司从个人手中买个2收车怎么处理,对方不开发票
老师,以前年度有研发支出资本化支出借方余额49115.7这个要怎么处理比较合适哈,公司内部实际是有少量的研发活动,这个4万多也不知道以前有没有形成成果
老师,残保金是怎么样的一个交法呢,如果公司有残疾人,可以免交吗
开发票的会计分录是:借应收账款5500,贷:主营业务收入5500 收款的会计分录是:借银行存款5000,借:应收账款500, 贷:应收账款5500?
是的,就是那样操作的哈
那样的话不会导致应收账款不平衡吗?
收款的会计分录是:借银行存款5000,借:应收账款5000