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                                    老师你好,由于疫情社保的 单位部分2-6月要减免,但我们2月份我们这边具体政策还没有出来,所以二月份就正常计提和缴纳了,我们社保局没有把款退回来,2月份的单位部分直接就冲减以后月份的个人部分,那我三月份的分录是这样做的,你帮我看看对不? 第一步,我是先红冲2月份计提的单位部分的社保费用 借:应付职工薪酬--------社会保险费 1953 贷:管理费用 ---------社会保险费(单位部分)1953 第二步,已经缴纳的二月份单位部分的社保费用没有退回给我们,直接转成了社保暂存款里, 借:其他应收款-----应退未退1953 贷:应付职工应酬-----应付社会保险费 1953 三月份缴纳的个人部分,贷方科目就是冲减的其他应收款---应退未退
麻烦问一下老师 现在养老和失业保险单位部分不是减免到年底了吗 那现在做账的时候还需要每个月计提费用吗 单位部分 营业外收入需要计提所得税吗 就是社保返还的稳岗津贴 麻烦老师指导一下 谢谢
老师您好,我想咨询一下社保养老单位部分缴纳费率下降,现在税局那边退回了这部分的社保费入到什么科目?是做到营业外收入还是冲减管理费用-社保费?
老师,有一名员工1月份休息了,2月初辞职了。一月份的社保他自己全额负担。从工资扣除。那1月份社保单位部分扣回来计入哪个科目。当时计提计入管理费用了,扣回来是冲减管理费用,还是计入营业外收入。
老师,我想问一下,去年社保养老保险基数调整退社保费正常应该入借银行,借负管理费用社保费 ,但是入到营业外收入了,没有冲减管理费用,现在想调整怎么入账
 
                因为审计出了审计报告,要我们盖章,然后总监让我看一下,那我主要看什么,是看报表数据是否准确吗?还是需要看什么?
老师请问缴纳个税,然后个税呢没扣公司承担,那我的账怎么做平哈,缴纳是,借:应交税费—个人所得税 贷:银行。扣个人是在贷方,现在不扣了,贷方多出来了。老师账怎么做
前几年公司采购的商品已付款,厂家开了发票,最后货不全,退了一部分款,发票红冲,这个月能入账吗,算成本减少了,会计分录怎么做?
开给分公司的发票,总公司能用吗
计算工资时,如何计算应扣的个税?如果工资延迟两个月才发放,个税又该如何扣?
差旅费发票怎么抵扣吗
老师好,请问一下,为什么答案中是150×1%?
老师请问从哪里可以看到企业已做主提备案
老师,你好,请问新办企业,还没发生业务,可以在电子税务局网站上申请为一般纳税人吗
财务报表附注申报的时候要报吗?