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老师企业账面的应交所得税为负数,这个应该怎么调整呢 点开之后发现她跨期激辣了2019年的所得税

老师企业账面的应交所得税为负数,这个应该怎么调整呢  点开之后发现她跨期激辣了2019年的所得税
老师企业账面的应交所得税为负数,这个应该怎么调整呢  点开之后发现她跨期激辣了2019年的所得税
2022-10-11 21:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-11 21:36

同学你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税

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快账用户8461 追问 2022-10-11 21:37

还有个未交增值税为负数是不是说明存在留抵税额

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快账用户8461 追问 2022-10-11 21:37

可以调整到其他流动资产?

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齐红老师 解答 2022-10-11 21:41

 可以调整到流动资产,未交增值税是为负数,要具体查原因。首先不是留抵税额。如果是留抵税额这个账做的不正确。

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快账用户8461 追问 2022-10-11 21:44

点开未交增值税之后是这样的

点开未交增值税之后是这样的
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齐红老师 解答 2022-10-11 21:48

余额是多少,另外现在看不出来具体差错原因。未交增值税一般不会是负数 

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快账用户8461 追问 2022-10-12 10:28

余额是这个数字老师还在吗 麻烦帮我看下噢

余额是这个数字老师还在吗 麻烦帮我看下噢
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齐红老师 解答 2022-10-12 12:23

同学你好,你要查一下负数的原因。余额表看不出来原因的

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快账用户8461 追问 2022-10-12 14:37

我截图给你看了呀这个是具体的会计分录

我截图给你看了呀这个是具体的会计分录
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齐红老师 解答 2022-10-12 15:55

把被调整的2021年7月凭证,发一下

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齐红老师 解答 2022-10-12 15:56

需要倒着找到,把调整和被调整的凭证,一块儿找出来

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齐红老师 解答 2022-10-12 15:57

需要把这个凭证的整个被调整事项一块儿看一下

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齐红老师 解答 2022-10-12 15:59

只看这个分录看不出来原因的?你先把他调整的原因找出来,说着先看明白为什么要调整

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同学你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税
2022-10-11
1.确认差额:首先,您需要确认应交所得税贷方余额的负数差额,即多抵减的预缴企业所得税金额。 2.补做分录:对于未做分录的部分,您需要补做相应的会计分录。具体来说,您应该根据多抵减的金额,在2023年的账务中增加应交税费(应交企业所得税)的贷方金额,并相应地调整其他相关科目,如以前年度损益调整、未分配利润等。 如果多抵减的金额为10万元,您可以在2023年的账务中做如下分录: 借:以前年度损益调整 10万元 贷:应交税费-应交企业所得税 10万元 您还需要将这10万元从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”科目,以保持账务的完整性和准确性。 借:利润分配-未分配利润 10万元 贷:以前年度损益调整 10万元 1.核对与调整:完成上述分录后,您需要核对账务记录,确保所有科目的余额都正确无误。如果发现其他与所得税相关的科目也存在问题,也需要一并进行调整。 2.税务申报:最后,您还需要在2023年度的企业所得税申报中,对多抵减的预缴企业所得税进行说明和调整,确保税务申报的准确性。
2024-05-10
你好,同学 补计提 借以前年度损益调整 贷应交税费应交企业所得税
2024-04-01
同学:您好。冲第一笔做什么?冲的是计提所得税的分录。 当年计提所得税 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所 缴纳: 借:应交税费-应交企业所 贷:银行存款 跨年计提:企业会计准则 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所 缴纳: 借:应交税费-应交企业所 贷:银行存款 结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 小企业会计准则: 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交企业所 借:应交税费-应交企业所 贷:银行存款
2022-05-15
借应交税费  贷所得税费用
2022-03-01
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