收到你再冲应付账款
您好 老师 甲公司通过乙公司向银行借款100万,乙公司做账:借银行存款 贷长期借款 ,转给甲时,做账:借应收账款 贷银行存款 ,没有计提利息,本月支付本息10万,借长期借款 贷银行存款,现在要向甲收回这笔10万,乙这边怎么做账
老师,请问一下,8月A公司收款10万元,其中2万元应该付给B公司,B公司应开具2万元发票给A公司后付款,但B公司8月未开票,9月开票,那么A公司8月的分录是借 银行 10万 贷 主营 7.92万 销项 0.08万 其他应付款 B 2万;B公司8月做借 应收账款 A 2万 贷 主营 1.98万 销项 0.02万,9月开票后做借 银行 2万 贷 应收 2万。但是,税务上面,对于B公司,8月有了销项,9月开票又产生一次销项,这个就重复了,应该怎么处理?
公司8月底付款给甲客户10万,做借应付账款10万,贷银行,发票9月才收到,账怎么做
8月付款给客户,做借应付账款10万,贷银行,9月收到发票,怎么做账
7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借应收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 借银行存款30万 贷应收账款30万 就这些了吧? 那怎么把预付账款30万冲掉呢?
老师,我想问我刚到一家新开的公司,公司目前还没有开过销项发票,工资每个月也在发,我需不需要做会计凭证,但是老板没有给我银行流水,我不知道做不还是不做,大概有开业半年了,我还不清楚他们的资金走向,所以也没有做账,全是0申报,个税按照工资表做的
月末应交税费借方有余额要结转吗
老师 请问下 对方开给我们的费用发票 我们要做研发费用的加计扣除 请问下 这个研发费用发票和普通的发票有什么不一样的吗
老师你好,我们是做售货机的,财付通就是微信打款到公司公账上来,这个是认证费用,我这个分录如何做呢,后面我这个款提现可能要收取费用的,这部分费用如何做分录呢?为什么要用会计科目是其他货币资金呢,就是微信通已经直接打到公账上了
老师您好,公司购入一处房产对外销售,没有取得发票,购入时借:主营业务成本 贷:应付账款,因为没取得发票,成本要不要转入营业外收入?
老师好,我单位有个项目中标了,招标文件中规定招标代理服务费由中标人承担,只有招标代理费计算书,不单独签合同,这可以吗?
请问一下老师,去年中级报名了没去考,如果今年过了两科,还有一科没过,是不是到明年就要重新考三科呀
想问下一般纳税人已经开出去票给人家了,开不回来进项票你们一般怎么处理
老师,公司够入手机5万,可以一次性入费用吗?还是必须每个月折旧,分摊3年?
生产领用的原材料改成销售了,怎么进行账务处理
借:主营业和成本,应交税费,贷:应付账款吗?
你好,同学,是这样的