这个你可以实际按10000元进行入账的

老师,我们家主要经营收报废车。收来的报废车,价值300元,运费800,车主说我们承担运费,300元的车主要了。怎么做分录好呢?正常运费也是我们的成本 借:原材料 1100 贷:应付账款-运输公司800,营业外收入300?? 还有原材料380,我们给付400,借:原材料380 营业外支出20 贷:银行存款400 对吗?
老师,我想问一下,就是我们是物业公司,我们向业主收入暖气费,然后由热力公司给业主开票,我们收钱的时候我做的借:银行存款,贷:应付账款-热力公司,现在热力公司把票给他们了,我们用他们的发票复印件,如何做账
老师,财政局拨款给我们公司专款专用,用于我们的费用支出,如工资,办公经费等,但是我们有是企业制,收到款我们借:银行存款 贷:专项应付款,花出去时,借费用,贷:银行,结转时怎么结转?如果结转到营业外收入,是不是就要产生所得税了?
老师,我们是外贸公司,跟客户交易是C&F价(其中运费1万元),借:应收账款:50000,贷:主营业务收入40000,其他应付款10000,银行支付运费时,借:其他应付款10500,贷:银行存款 10500,收到运费发票时怎样做账呢?
老师天然气公司给我们优惠800.发票开的10800.我们时间付款10000.我们做的是借制造费用10800.贷银行存款10000.营业外收入800.可以吗