你好,年初数据不需要填写的,它是根据其他的数据自动带出来的,那个不需要填写。

老师,那个海友佳酒店的期初数据合计1080446.92为什么用用友录期初数是试算不平衡,我都是直接在期初余额栏录的借贷方数据,这样对吗
如果我的科目余额表是1-9月的,上面的年初数与期初数相同,期初建账时,录入期初数据,试算不平衡。只有累计借方数与贷方数相同,年初数与期初数都跟科目余额表上的对不上,我要怎么调整?
请问金蝶迷你版录入初始数据时,本年利润和未分配利润的累计借方贷方和期初余额怎么填,这里提示试算不平衡
老师好!录入期初数字,没有借方贷方金额,为什么显示试算不平衡
根据科目余额表录入初始数据,科目余额表为借方,初始数据软件为贷方,录入时我填了负值,结果试算平衡了,可利润总额不一致,请教老师为什么会这样
预付卡销售*预付卡销售和充值,这个项目的发票计入什么科目
老师好!我这边收入90万,亏损59万,账面上没有无票收入也没有虚假发票,亏损比例过大,汇算时怎么调整合适?
老师你好!请问过节买的烟酒,肉,还有卡,这个怎么做账
一般纳税人企业,零散供应商,没有采购合同。采购零部件上百种预估金额60万,用来组装一台设备,采购零部件也要申报印花税吗?
不征税收入要交印花税吗?
你好老师!单位加油卡充值,对方给开票,项目是充值款,每次拿卡加油对方就不给开票了,这样拿充值款这张票做账可以吗
中型餐饮2000平左右,按税务行业标准,无票收入占总收入的百分之多少
老师,你好,请问外贸企业做账,美元账户收汇是按收汇当天的汇率换算,还是按当月首个工作日的汇率换算啊?
老师。我本来销售给客户是有赠品的,那我赠品跟原品就分摊价值入账。现在客户要求分开开单,赠品也不开票,我的赠品就不好分摊价值了。是不是只能赠品单独申报收入?还是不管客户分开开单,我也按分摊价值入账?
出口退税企业 昨天在电子税务局申报的出口退税,今天税务让我公司先撤回,下月再报,不知道电子税务局已申报的出口退税在哪里操作撤回?
那老师我应该填写那些比如我四月份开始记账
应该填写三月底的期末数,借方发生额、贷方发生额。
老师将3月底的数据填写在累计借贷方吗,那期初数据要不要填还是带出来着
你好,咱们就三月底的数据,作为我们的期初数据,我们填在期初那里,然后呢,年初余额会自己出来。
老师我就是按3月底的数据填入期初数据后做完账资产负债表中年初余额是3月底的数据
老师你看这个资产负债表
我们要填写三月底的数据,填到咱现在财务系统里的期初余额里,然后还要填上借方发生额,贷方发生额。
老师我就按你说的录入资产负债表中年初余额显示3月底的数据
你好,我说的是正确的流程,因为我经常这样填写是没问题的。你现在就是核对一下年初的余额,录入形成了以后,是不是和资产负债表上年初的余额是一致的?我现在看了一下是一样的。
老师正确的年初余额应该是我发的资产负债表的这数据
你好同学,我重新再说一下,对于我们来说,三月底的余额是我们的期初余额,所以咱们要填到期初余额里面,再把借方发生额、贷方发生额填上之后,年初余额一定是跟报表一致的,如果不一致,那说明咱填写的时候没有试算平衡,系统会提示我们,如果也是算平衡了,还是不一样的话,说明咱要么是资产负债表有填错的地方,要么就是咱以前的账务和资产负债表本身就不一致。
我在这个财务软件期初数据录入时就录入了3月底的数据啊,可是等做了4月份的账资产负债表中年初余额就成了3月底的数据了,这不对啊
你好,但是操作的流程是没有问题的,我现在不确定是什么原因给你造成的这个结果了。
老师累计借贷方就填写1至3月份的数据就可以吗
你好,对,理解的是正确的。