你好,年初数据不需要填写的,它是根据其他的数据自动带出来的,那个不需要填写。

老师好!录入期初数字,没有借方贷方金额,为什么显示试算不平衡
老师我录入固定资产的时候原值的借方没有数据数据在年初余额导致后期不平衡问题出现在哪里呢怎么吧年初余额的数据改到借方呢
根据科目余额表录入初始数据,科目余额表为借方,初始数据软件为贷方,录入时我填了负值,结果试算平衡了,可利润总额不一致,请教老师为什么会这样
老师我新建账初始数据录入时余额表本年利润的余额是借方20万 初始化数据表里本年利润期初余额是贷方的,我是不是在贷方录入—20万跟余额表的借方20万是一样的意思 盈亏20万
老师像这种的我初始数据录入时没有年初借贷方可是一试算平衡就有年初借贷方了
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水
那老师我应该填写那些比如我四月份开始记账
应该填写三月底的期末数,借方发生额、贷方发生额。
老师将3月底的数据填写在累计借贷方吗,那期初数据要不要填还是带出来着
你好,咱们就三月底的数据,作为我们的期初数据,我们填在期初那里,然后呢,年初余额会自己出来。
老师我就是按3月底的数据填入期初数据后做完账资产负债表中年初余额是3月底的数据
老师你看这个资产负债表
我们要填写三月底的数据,填到咱现在财务系统里的期初余额里,然后还要填上借方发生额,贷方发生额。
老师我就按你说的录入资产负债表中年初余额显示3月底的数据
你好,我说的是正确的流程,因为我经常这样填写是没问题的。你现在就是核对一下年初的余额,录入形成了以后,是不是和资产负债表上年初的余额是一致的?我现在看了一下是一样的。
老师正确的年初余额应该是我发的资产负债表的这数据
你好同学,我重新再说一下,对于我们来说,三月底的余额是我们的期初余额,所以咱们要填到期初余额里面,再把借方发生额、贷方发生额填上之后,年初余额一定是跟报表一致的,如果不一致,那说明咱填写的时候没有试算平衡,系统会提示我们,如果也是算平衡了,还是不一样的话,说明咱要么是资产负债表有填错的地方,要么就是咱以前的账务和资产负债表本身就不一致。
我在这个财务软件期初数据录入时就录入了3月底的数据啊,可是等做了4月份的账资产负债表中年初余额就成了3月底的数据了,这不对啊
你好,但是操作的流程是没有问题的,我现在不确定是什么原因给你造成的这个结果了。
老师累计借贷方就填写1至3月份的数据就可以吗
你好,对,理解的是正确的。