同学你好 无票收入多做了二十万吗 这个就算做无票收入也得按照实际情况来的

老师,我们是季度申报所得税的一般纳税人,7月份开票500万,但是7月份的费用只有200万左右,7月份要交所得税吗,还是说等10月份申报所得税的时候7-9月在一起,这样是不是8月如果有亏损,7月和8月的就可以相抵了吧,
老师 我们这边9月份时有疫情,所以报8月份的税就是预估报税的,当时把9月份的抵扣票勾选多了,所以无票收入也报多了,当时报了140多万,现在银行流水只有120多万,现在我该怎么做呢?
老师 我们这边9月份时有疫情,所以报8月份的税就是预估报税的,当时把9月份的抵扣票勾选多了,所以无票收入也报多了,当时报了140多万,现在银行流水只有120多万,现在我该怎么做呢?
老师 22年10月份做账时多做了18万的收款,增值税没有报错,企业所得税错了 现在我需要把这笔收款红冲了吗 该怎么冲掉呢
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
房开企业申报增值税金额比企业所得税多,税务局问此事,请问该怎么解释比较合理呢?
小规模做账时,进项税额和销项税额是每个季度进行一次做账处理吗,季度未超30万时,借贷科目应该是哪些呢?
同事把3月职工薪酬申报有的多申报了有的少申报了。现在我该把这些平了还是
老师企业所得税汇算职工工资薪金支出账载金额填应付职工薪酬贷方数吗
出口退税流程与时间,比如现在是26年5月申报期,以这个为例,不懂,不知道该从哪下手
老师您好,旅游公司不是按差额征收增值税嘛,那公司的进项票可以抵扣吗
老师收到银行利息发票怎么做分录
老师,请问公司向镇上的学生捐赠助学金,2025年汇算清缴填在第五栏的捐赠支出吗?
老师,发放工资是必须要走批量代发吗?
老师您好,现在还有营业税吗,有哪些营业税?