同学你好 差额纳税是附表三填写申报的 按照开票盘的来

                请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
这不是差额纳税 只是税控盘分次开票多次四舍五入 季报收入是总数一次四舍五入 所以形成了1分差额 这个问题
同学你好 百分之五的税率不就是差额纳税吗 还是动产租赁? 按照对应的税率填写附表一
5%税率咋是差额纳税?我不知道老师 我们是物业小区楼顶按电信交的租赁费 是差额纳税?
同学你好 这个没事 你交这一分计入营业外也可以
不是差额征税吧?老师
同学你好 你这个是小规模不动产出租