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# 提问 #小规模 在税控盘开了两个5%税率发票 在季报增侦税时 交税额与税控盘开票税额有1分差额 因为税控盘是两次开的 李报增值税收入是合计数 导致与开发票税额有1分差额 请问这咋处理?谢谢

2022-10-13 08:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-13 08:42

你好,差额放到营业外收支就可以的,如果交税的话,这个是四舍五入的差异,没有关系。

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快账用户2261 追问 2022-10-13 08:45

凭证也汇总了 与季报一致 不用外收支调 税控盘自己多1分 这样行?老师

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齐红老师 解答 2022-10-13 08:45

可以的,没有关系的。

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快账用户2261 追问 2022-10-13 09:14

老师 我问这个问题时 有老师说5%税率是差额征税?我不知道这么复杂? 老师我这是物业公司 在业主楼顶上按电信交的租赁费 我该怎么报?差额征税? 老师劳驾了

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齐红老师 解答 2022-10-13 09:17

这个是房屋租赁的,没有差额。

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快账用户2261 追问 2022-10-13 09:21

是的老师谢谢了

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齐红老师 解答 2022-10-13 09:22

不用客气,工作愉快。

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同学你好 差额纳税是附表三填写申报的 按照开票盘的来
2022-10-13
你好,差额放到营业外收支就可以的,如果交税的话,这个是四舍五入的差异,没有关系。
2022-10-13
同学你好,能申报就申报处理,再调整账务,也可以手动修改一下申报表,让税额与开票金额一致。
2022-10-13
你这边调整报表,使税额与税盘里一致
2022-10-13
您好,按发票明细数据申报纳税
2022-10-13
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