你好,是需要做上述业务的分录?

9月份,该公司发生如下经济业务(暂不考虑增值税)。(1)投资者追加100000元,已存入银行。9月份,该公司发生如下经济业务(暂不考虑增值税)。(1)投资者追加100000元,已存入银行。(2)向甲公司购买材料共计款项200000元,款项未付。(3)用银行存款交纳上月税金5000元。(4)归还银行借款100000元。(5)收到上月销货款100000元,存入银行。(6)从银行提取现金10000元。(7)以银行存款购买电脑一台,价值15000元。(8)上月采购的材料100000元,已经验收入库。(9)用银行存款偿还前欠M公司的购料款100000元。(10)出售库存商品一批,售价150000元,成本100000元,款项已收存银行
通联公司2019年12月发生下列部分经济业务。(1)1日,收到悦达公司投入资本金10000元,存入银行。(2)6日,向南方公司购买乙材料370000元,材料已验收入库,款项未付(暂不考虑增直税)。(3)9日,从银行提取现金276000元,以备发放工资。(4)15日,用银行存款支付前欠南方公司货款370000元。(5)16日,用库存现金800元购买办公用品。(6)17日,收到可可公司前欠货款8600元,存入银行。(7)23日,生产车间领用乙材料16000元投入A产品生产。(8)26日,李文出差,预借差旅费5000元,用库存现金支付。(9)29日,公司用银行存款偿还到期的短期借款20000元。(10)31日,经公司董事会决议,用资本公积转增资本10000元。要求:根据上述经济业务,登记“T”字形账户、编制会计分录,并对发生额进行试算平衡。
杨于有限责任公司2021年9月发生部分经济业务如下:(1)5日,取得乙公司追加投资100000元,存人开户银行;(2)8日,从甲公司购人原材料一一批,价值10000元,货款暂久,材料已验收人库;(3)15日,以银行存款支付丙公司前欠货款5000元;(4)21日,从银行提取现金了000元备用请运用借货记账法分析杨子有限责任公司发生的经济业务涉及的会计账户名称、性质以及应记人的方向
账户名称金额账户名称金额原材料固定资产650000116000实收资本生产成本65000042000应交税费短期借款2800082000库存现金应收账款320001000应付账款93600银行存款308600其他应收款4000该企业5月份发生如下经济业务:(1)5月2日,收到东风公司投资入股的机器一台,价值为590000元。(2)5月4日,从工商银行取得临时借款800000元,存人存款账户。(3)5月7日,用银行存款购买办公用品2500元。(4)5月8日,购入材料,买价50000元,增值税税率13%,材料已验收入库,货款尚未支付(5)5月10日,以银行存款600000元偿还短期借款。第四章主要经济业务核算(6)月12日、以银行存款偿还上月所欠长征公司货款410000元(7)5月13日接银行通知收到光明公司支付的货款35000(8)5月15日、从行提取现金3500用。(9)5月18日,采购员张某预借差旅费8000元,以现金支付(10)5月20日向行借短期借550000元偿前开司货款。
9月发生经济业务5日,取得乙公司追加投资100000元,存入开户银行请运用借贷记账法分析,杨子有限责任公司发生的经济业务涉及到的会计账户名称、性质以及应记入的方向。
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数