借原材料10万贷银行存款 借生产领用借生产成本贷原材料73000

点库存原材料的时候,早些时候没发现这个原材料以为没有了全做了出库,但是上个月库存里面又找到了那个原材料,而且上个月还做了产品原材料做完了,我现在都库存该怎么弄,如何做分录
老师 您好!请问领出的原材料,库房已经出库,月末盘存生产线上还剩有的原材料,账务处理该怎样做?分摊成本是应该减出来 对吧?会计分录该怎样处理?
六、甲公司材料按计划成本核算。9月初结存材料计划成本为18万,材料成本差异为超支1万元。15日购入材料一批,发票上的货款为30万,増值税率13%,计划成本为32万,发票账单已收到,材料己验收入库,全部款项以银行存款支付。当月生产车间领用材料的计划成本为40万元。(单位:万元)要求(1)做出原材料购入及入库的会计分录;(2)做出领用材料的会计分录;(3)计算材料成本差异率;(4)计算发出材料负担的差异,并做出会计分录;(5)计算发出材料的实际成本;(6)计算月末结存材料的实际成本。
企业月初库存原材料计划成本285000,材料成本差异为贷方余额30000元,本月购入原材料实际成本600000元,计划成本615000,本月发出材料计划成本400000,1)本月材料成本差异率是(),(用百分比表达如:1%,如果有小数,保留二位,比如:1.11%,超支差异用正数表示,节约差异用负数表示)2)本月发出材料应分摊的材料成本差异为(),如果是超支数值为正,如果是节约,数值为负3)月末库存材料实际成本为()求求了老师详细解答我真的学不会
老师,上个月购原材料十万,月底盘存有27000,实际原材料支出73000 然后这个月购原材料70000,库存还有22000,实际原材料支出75000,这些会计分录该怎么做?
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
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老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
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老师,这张招待专票给抵扣?
本月购入借原材料7万,贷银行存款或者应付账款 生产领用借生产成本贷原材料75000
我现在的库存是22000的货,但是资产负债表显示存货是负5000了,是不是因为我结转了成本
你看我的分录是不是错了
怎么全部都结转到了主营业务成本?你们单位是什么行业的?
是加工制造的还是建筑的?
饭店,老板想算原材料成本和毛利
原材料明细账截图看一下。
这是开业第二个月的
你看一下你上月盘存的分录怎么做的。
从上月盘存开始出现负数。
上月盘存27000,这月盘存22000,我只是想表达用了5000块钱的存货,不知道怎么做,做成了存货是负5000了
你把金额增加1万。就是把你之前的那个分录增加1万。
但我利润表的营业成本一栏是对的,显示82000的成本
借待处理财产损益贷原材料吗?
你好 记76号凭证截图。
我看到了,你做的是借原材料贷主营业务成本。
错了,应该是78凭证,这个78凭证你多做了,这个金额减少1万。
为什么要减少一万,上个月盘存是27000啊
如果你不减少1万的话 你的原材料余额会显示负数5000。
我会计分录做的都没错吗
你好,你会计分录没有做错,但是金额有问题。