计算卷烟厂应补缴的消费 (42*1.1*0.9+3+8)/(1-0.3)*0.3=22.53

某卷烟厂向农业生产者收购烟叶30吨,收购凭证上注明支付收购货款42万元(暂不考虑烟叶税),另支付运输费用取得增值税专用发票,注明运费3万元,税款0.27万元,烟叶验收入库后,又将其运往烟丝厂加工成烟丝,取得烟丝厂开具的增值税专用发票,注明支付加工费8万元、增值税1.04万元,卷烟厂烟丝时没有代收代缴消费税 计算卷烟厂应补缴的消费税税额
某卷烟厂向农业生产者收购烟叶30吨,收购凭证上注明支付收购货款42万元(暂不考虑烟叶税),另支付运输费用取得增值税专用发票,注明运费3万元:税款0.27万元;烟叶验收入库后,又将其运往烟丝厂加工成烟丝,取得烟丝厂开具的增值税专用发票,注明支付加工费8万元、增值税1.04万元,卷烟厂收回烟丝时烟丝厂没有代收代缴消费税卷烟厂应补缴的消费税税额[42*(1-10%)+3+8]/(1-30%)*30%式子里面的1-10%是什么意思,代表的是什么
某卷烟厂向农业生产者收购烟叶30吨,收购凭证上注明支付收购货款42万元(暂不考虑烟叶税),另支付运输费用取得增值税专用发票,注明运费3万元:税款0.27万元;烟叶验收入库后,又将其运往烟丝厂加工成烟丝,取得烟丝厂开具的增值税专用发票,注明支付加工费8万元、增值税1.04万元,卷烟厂收回烟丝时烟丝厂没有代收代缴消费税卷烟厂应补缴的消费税税额[42*(1-10%)+3+8]/(1-30%)*30%式子里面的1-10%是怎么来的
5.A市某大型卷烟厂为增值税一般纳税人,增值税税率13%,生产的卷烟为甲类,消费税税率为56%,150元/箱,烟丝的消费税率为30%。2019年4月发生以下经济业务:1)从民于中收购烟叶10吨。收购凭证上注明的收购B烟丝加工厂加工成烟丝,向运输公司支付含模运费1090元2)烟丝厂10吨烟叶加工成10吨烟丝,卷烟厂向烟丝厂厂支付加工费料费4800元(均含增值税),取得了增值税专用发票3)卷烟厂将10吨烟丝收回,支付运输公司烟丝运输费2180元4)卷广进口生产用机器1台,支付价款折合人民币200000元。进口运费境内口岸至厂区运费4000元,设备关税税率7%(假设无其他费用)(5)购进卷烟用纸,增值税专用发票注明价款30000元,增值税3900元(6)将5吨烟丝和购入卷烟用纸的50%领用用于生产甲类卷烟7)销售甲类卷烟2000大箱,每箱售价含税56500元。要求:(1)计算收购烟叶可抵扣的增值税进项税额。(2)卷烟厂委托加工烟丝被代收代缴的税种有哪些?各项税额是多少(3)计算卷烟厂当期准予抵扣的烟丝已纳税额。(4)计算卷烟厂当期销售的卷烟应纳的消费税税额。
红河卷烟厂是增值税一般纳税人,2019年10月份红河卷烟厂发生以下业务: 向烟农收购一批烟叶,开具烟叶收购发票注明金额50万元,另外按规定支付了价外补贴。 收购后让甲运输公司直接运往乙烟丝厂委托加工成烟丝支付。 支付给甲运输公司运费,取得增值税专用发票注明金额4万元。 支付乙烟丝厂加工费,取得增值税专用发票注明金额8万元, 乙烟丝厂无同类烟丝销售价格。则乙企业应代收代缴的消费税为()万元 甲卷烟厂将收回的烟丝当月全部用于加工生产卷烟。甲支付代收的消费税时: 委托加工烟丝入库时: (2)购进烟丝一批,取得增值税专用发票上注明金额400万,税额52万。 (3)向丙烟草批发企业销售甲牌卷烟300标准箱,取得不含税销售额750万元;销售B牌卷烟200标准箱,取得不含税销售额300万元。 确认销售收入: 确认消费税纳税义务时: (5)与丁公司协商将30标准箱B牌卷烟按1.6万/标准箱的不含税价与其换取原材料48万,双方互相开具增值税专用发票。B牌卷烟最高不含税售价1.7万元/标准箱,平均不含税售价1.6万元/标准箱。 确认销售收入时: 确认消费税纳税义务时: (6)库存一批上月从烟农手中收购的烟叶被盗,该批烟叶成本为15万(含分摊的运输费用1万元) 应转出的进项税额金额为()万元 会计分录: 该企业应交的增值税税额为()万元,应交的消费税税额为()万元(记得抵扣烟丝已纳税额)
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
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外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。