当月可以抵扣进项税额是 130000-100000*0.13+120000+800000*0.13+1000000*0.13=471000 当月销项税额的计算 458152.2124 应交增值税458152.21-471000

2.某制药厂(一般纳税人)主要生产各类药品,2020年7月至8月发生如下经济业务∶(1)7月销售应税药品,收到货款20000元(含税),并向对方收取装卸搬运费3200元。(2)7月外购生产用材料,价款为50000元。支付运费1000元,增值税90元(有运费发票)。(3)8月销售免税药品一批,价款为150000元(不含税),动用之前外购原料成本28000元,另支付运输公司运输免费药品的运费700元,增值税63元,取得运费发票。(4)8月销售应税药品1000000元(不含税)。(5)8月外购应税产品包装物取得增值税专用发票上注明税款5000元;支付产品说明书加工费取得专用发票上注明税款340元。要求∶计算该药厂7月、8月增值税税额
2.某制药厂(一般纳税人)主要生产各类药品,2020年7月至8月发生如下经济业务∶(1)7月销售应税药品,收到货款20000元(含税),并向对方收取装卸搬运费3200元。(2)7月外购生产用材料,价款为50000元。支付运费1000元,增值税90元(有运费发票)。(3)8月销售免税药品一批,价款为150000元(不含税),动用之前外购原料成本28000元,另支付运输公司运输免费药品的运费700元,增值税63元,取得运费发票。(4)8月销售应税药品1000000元(不含税)。(5)8月外购应税产品包装物取得增值税专用发票上注明税款5000元;支付产品说明书加工费取得专用发票上注明税款340元。要求∶计算该药厂7月、8月增值税税额
2.某制药厂(一般纳税人)主要生产各类药品,2020年7月至8月发生如下经济业务∶(1)7月销售应税药品,收到货款20000元(含税),并向对方收取装卸搬运费3200元。(2)7月外购生产用材料,价款为50000元。支付运费1000元,增值税90元(有运费发票)。(3)8月销售免税药品一批,价款为150000元(不含税),动用之前外购原料成本28000元,另支付运输公司运输免费药品的运费700元,增值税63元,取得运费发票。(4)8月销售应税药品1000000元(不含税)。(5)8月外购应税产品包装物取得增值税专用发票上注明税款5000元;支付产品说明书加工费取得专用发票上注明税款340元。要求∶计算该药厂7月、8月增值税税额
山香制药是一般纳税人,2019年6月业务如下(1)1日购入原料药一批,货款100000元,增值税130000元,取得专票,同时取得运输普通发票注明运费50000元0(2)3日车间领用上月购进原料药100000元,用于免税药品生产(3)12日进口药品检验设备一台,取得海关专用缴款书,注明增值税120000元8(4)19日向一纸箱厂订制包装箱,取得专票,注明销售额80000元,包装箱下月交付(5)24日外购货物一批用于投资,取得专票注明销售额1000000元T(6)采用分期收款方式销售900000元的药品给批发企业,已取得首期款300000元,开具专用发票注明销售额900000元(7)26日销售给外省一批药品,开具专票注明销售额600000元,发货后获悉对方短期无法支付货款(8)28日无信提供市场价格80000元的药品给某医院试用(9)29日折扣销售药品,给与5%的折扣,开具专票注明销售额2000000元,折扣5%(10)30日,将已逾期1年的包装物押金5000元冲销包装物成本◇请计算该公司6月应交增值税
113 练习册18页2-1 山香制药是一般纳税人,2019年6月业务如下 (1)1日购入原料药一批,货款1000000元,增值税130000元,取得专票,同时取得运输普通发票注明运费50000元。 (2)3日车间领用上月购进原料药100000元,用于免税药品生产 (3)12日进口药品检验设备一台,取得海关专用缴款书,注明增值税120000元。 (4)19日向一纸箱厂订制包装箱,取得专票,注明销售额80000元,包装箱下月交付。 (5)24日外购货物一批用于投资,取得专票注明销售额1000000元。 T (6)采用分期收款方式销售900000元的药品给批发企业,已取得首期款300000元,开具专用发票 注明销售额900000元。 (7)26日销售给外省一批药品,开具专票注明销售额600000元,发货后获悉对方短期无法支付货款 (8)28日无偿提供市场价格80000元的药品给某医院试用。 (9)29日折扣销售药品,给与5%的折扣,开具专票注明销售额2000000元,折扣5%。(10)30日,将已逾期1年的包装物押金50000元冲销包装物成本。 请计算该公司6月应交增值税。
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老师你好!请问26年小规模开票税率是多少?
老师您好,老板重置个人所得税APP登录密码时候显示信息验证未通过是什么意思
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请问账面增值税与申报增值税因小数点差异1分钱,怎么做账
老师,发票额度不够,去税务局调整有什么风险吗
老师好,请问我们公司向A供货商采买5000万设备,然后公司这个设备5000万元设备抵押给融资租赁公司,租赁公司贷款给我们3000元,直接付给了A供货商,这一整套账务怎么处理呀?
根据公司筹建期不体现亏损,企业所得税年报时,应纳税所得额显示为0,那么,筹建期若发生汽车罚款100元,在A105000纳税调整项目明细表中,也要进行调增,以使主表A100000应纳税所得额栏次为0吗?
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小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌80万固定资产,会计如何做账?如何申报增值税?
老师我没看明白
您可以再写详细些吗,万分感谢
你具体哪一个没看懂这里
增值税额是怎么算的,还有第8条不是80000吗
你是不是说的销项税没有明细呢?
对,还有我怎么也算不出您得的数
销项税额的计算过程是 900000*0.13+600000*0.13+80000*0.13+2000000*0.95*0.13+50000/1.13*0.13