当月可以抵扣进项税额是 130000-100000*0.13+120000+800000*0.13+1000000*0.13=471000 当月销项税额的计算 458152.2124 应交增值税458152.21-471000

2.某制药厂(一般纳税人)主要生产各类药品,2020年7月至8月发生如下经济业务∶(1)7月销售应税药品,收到货款20000元(含税),并向对方收取装卸搬运费3200元。(2)7月外购生产用材料,价款为50000元。支付运费1000元,增值税90元(有运费发票)。(3)8月销售免税药品一批,价款为150000元(不含税),动用之前外购原料成本28000元,另支付运输公司运输免费药品的运费700元,增值税63元,取得运费发票。(4)8月销售应税药品1000000元(不含税)。(5)8月外购应税产品包装物取得增值税专用发票上注明税款5000元;支付产品说明书加工费取得专用发票上注明税款340元。要求∶计算该药厂7月、8月增值税税额
2.某制药厂(一般纳税人)主要生产各类药品,2020年7月至8月发生如下经济业务∶(1)7月销售应税药品,收到货款20000元(含税),并向对方收取装卸搬运费3200元。(2)7月外购生产用材料,价款为50000元。支付运费1000元,增值税90元(有运费发票)。(3)8月销售免税药品一批,价款为150000元(不含税),动用之前外购原料成本28000元,另支付运输公司运输免费药品的运费700元,增值税63元,取得运费发票。(4)8月销售应税药品1000000元(不含税)。(5)8月外购应税产品包装物取得增值税专用发票上注明税款5000元;支付产品说明书加工费取得专用发票上注明税款340元。要求∶计算该药厂7月、8月增值税税额
2.某制药厂(一般纳税人)主要生产各类药品,2020年7月至8月发生如下经济业务∶(1)7月销售应税药品,收到货款20000元(含税),并向对方收取装卸搬运费3200元。(2)7月外购生产用材料,价款为50000元。支付运费1000元,增值税90元(有运费发票)。(3)8月销售免税药品一批,价款为150000元(不含税),动用之前外购原料成本28000元,另支付运输公司运输免费药品的运费700元,增值税63元,取得运费发票。(4)8月销售应税药品1000000元(不含税)。(5)8月外购应税产品包装物取得增值税专用发票上注明税款5000元;支付产品说明书加工费取得专用发票上注明税款340元。要求∶计算该药厂7月、8月增值税税额
山香制药是一般纳税人,2019年6月业务如下(1)1日购入原料药一批,货款100000元,增值税130000元,取得专票,同时取得运输普通发票注明运费50000元0(2)3日车间领用上月购进原料药100000元,用于免税药品生产(3)12日进口药品检验设备一台,取得海关专用缴款书,注明增值税120000元8(4)19日向一纸箱厂订制包装箱,取得专票,注明销售额80000元,包装箱下月交付(5)24日外购货物一批用于投资,取得专票注明销售额1000000元T(6)采用分期收款方式销售900000元的药品给批发企业,已取得首期款300000元,开具专用发票注明销售额900000元(7)26日销售给外省一批药品,开具专票注明销售额600000元,发货后获悉对方短期无法支付货款(8)28日无信提供市场价格80000元的药品给某医院试用(9)29日折扣销售药品,给与5%的折扣,开具专票注明销售额2000000元,折扣5%(10)30日,将已逾期1年的包装物押金5000元冲销包装物成本◇请计算该公司6月应交增值税
113 练习册18页2-1 山香制药是一般纳税人,2019年6月业务如下 (1)1日购入原料药一批,货款1000000元,增值税130000元,取得专票,同时取得运输普通发票注明运费50000元。 (2)3日车间领用上月购进原料药100000元,用于免税药品生产 (3)12日进口药品检验设备一台,取得海关专用缴款书,注明增值税120000元。 (4)19日向一纸箱厂订制包装箱,取得专票,注明销售额80000元,包装箱下月交付。 (5)24日外购货物一批用于投资,取得专票注明销售额1000000元。 T (6)采用分期收款方式销售900000元的药品给批发企业,已取得首期款300000元,开具专用发票 注明销售额900000元。 (7)26日销售给外省一批药品,开具专票注明销售额600000元,发货后获悉对方短期无法支付货款 (8)28日无偿提供市场价格80000元的药品给某医院试用。 (9)29日折扣销售药品,给与5%的折扣,开具专票注明销售额2000000元,折扣5%。(10)30日,将已逾期1年的包装物押金50000元冲销包装物成本。 请计算该公司6月应交增值税。
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
老师我没看明白
您可以再写详细些吗,万分感谢
你具体哪一个没看懂这里
增值税额是怎么算的,还有第8条不是80000吗
你是不是说的销项税没有明细呢?
对,还有我怎么也算不出您得的数
销项税额的计算过程是 900000*0.13+600000*0.13+80000*0.13+2000000*0.95*0.13+50000/1.13*0.13