那么你就是借应付职工薪酬,社会保险费。 贷,应付职工薪酬,社保费

老师我想问一下这个分录职工社保与职工公积金金额录入错误录,想调整分录(只调整职工社保与职工公积金科目),其他科目及金额不变动,要怎么调整。就是调整分录只涉及职工社保与公积金。
做付社保的分录,其它应收款-个人社保做的金额少了,导致管理费用-社保金额多了,怎么做调整
社保费误计入社会保险费科目导致负数我应该怎么调整分录
老师,我想问一下,去年社保养老保险基数调整退社保费正常应该入借银行,借负管理费用社保费 ,但是入到营业外收入了,没有冲减管理费用,现在想调整怎么入账
去年社保补助单位失业保险2025.07元。在当时是不是应该计入营业外收入?如果错误计入其他应收款,今年应该怎么调整? 会计分录是?
建筑行业外经证直接在所在地税务局反馈了成功了,没有登录报验户身份进去反馈。这个有影响的嘛?外经证不是我办的,我进不去系统,又不想问老板账号登录。就直接代账身份登录的,看到能反馈我就直接点了,反馈也成功了,那这个会有啥嘛?报验户那边会不会还会没反馈哦。
老师,请问一下,我接了一个工程咨询服务的费用10万,用挂靠公司有资质的开票,然后我怎么在挂靠公司拿钱出来?
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
我的货物已经离开港口了,下步我们准备什么资料?
我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗
这是去年的账,我现在计提和发放都是正好的,这样调整银行流水对不上了?
不用了,你直接做两个科目调整就行了,不会影响你其他数据。