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老师,7月从公户付电费,8月物业才开发票(专票),那发票是放在几月作账务处理呢?(付款回单在7月)谢谢!

2022-10-13 21:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-13 22:03

同学您好,损益是按权责发生制进行确认的费用是8月就放在8月

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快账用户3298 追问 2022-10-13 22:06

谢谢老师!老师,从公户转出往来款,是借:其他应付款 货:银行存款对吗?谢谢!

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齐红老师 解答 2022-10-13 22:11

学员您好,是的,对的

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同学您好,损益是按权责发生制进行确认的费用是8月就放在8月
2022-10-13
是7月份的付款凭证后面
2023-08-04
您好,需要从7月摊销就入7月。不需要就入到8月
2022-08-04
同学,你好 6月 借:管理费用 贷:其他应付款 7月 借:管理费用  负数 贷:其他应付款  负数 借:管理费用 贷:银行存款
2023-10-19
您好,这个发票要退给物业呀,他们也会发现的,物业红冲后我们要申报进项转出的,为啥咱还没入账就勾选抵扣呀,这个账和申报表是核对不上的嘛
2023-09-17
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