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老师,支付员工工资 借:业务活动成本_工资 贷:其他应收款(我写错了写成贷:其他应付款了)怎么办?从1月份到8月份的

2022-10-13 22:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-13 22:20

你好,做一笔调整分录,把对应的余额转一下科目。借:其他应收款    贷:其他应付款

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快账用户8179 追问 2022-10-13 22:26

老师,我不会,可不可以详细写一下谢谢!

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齐红老师 解答 2022-10-13 22:30

摘要:调整1-8月份支付员工工资分录科目 借:其他应收款    贷:其他应付款

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快账用户8179 追问 2022-10-13 22:30

老师是不是把这几个月的金额总计比如是3万,就写凭证 借其他应收款3万,贷:其他应付款3万

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齐红老师 解答 2022-10-13 22:37

是的  没错 就是这样调整的  

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快账用户8179 追问 2022-10-13 22:40

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-13 22:41

不客气哒   祝您工作顺利~

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你好,做一笔调整分录,把对应的余额转一下科目。借:其他应收款    贷:其他应付款
2022-10-13
 是这个:借其他应收款 贷银行存款 等8月申报了 做借应付职工薪酬工资 贷其他应收款
2025-09-10
同学你好 这个可以的
2022-09-14
你好,这个做管理费用里面就可以 中标的,你们还没有开始施工发生的,这个不用做成本
2023-04-14
同学你好 这个可以的
2022-12-20
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