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你好老师,九月份开具了今年九月份到明年六月份的管理费收入发票,十月该如何做凭证?

2022-10-14 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-14 09:51

同学您好,借:应收账款,贷:应交税金-应交增值税(销项税额) 每月收入借:应收账款,贷:主营业务收入,

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快账用户1368 追问 2022-10-14 09:54

钱在十月已经全部打过来了,如果挂预收账款该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2022-10-14 10:04

同学您好,借:银行存款 ,贷:应交税金-应交增值税(销项税额)预收账款 每月收入借:预收账款,贷:主营业务收入,

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同学您好,借:应收账款,贷:应交税金-应交增值税(销项税额) 每月收入借:应收账款,贷:主营业务收入,
2022-10-14
同学你好 这个可以的 直接冲暂估的就可以
2022-12-13
你好 发票在1月份 12月份暂估, 一月份借利润分配未分配利润 贷其他应付款 汇算清缴调减
2024-01-27
你好,今年7月份才收到21年9月开具的不动产商品房普通发票 借:固定资产,贷:银行存款等科目 
2022-07-27
您好!这个是借银行存款 贷其他收益 其他收益,指的是新政府补助准则下新设的会计科目。
2022-04-14
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