是否给,你得叫对方算出所有因挂靠承担的税金,

老师,进了个建筑公司,主要负责公司挂靠项目返款,不管是公司挂靠别人还是别人挂公司全部由我负责沟通走好流程,做好返款结算,开票,预缴事宜,手工记账(表格做)等等公司的整个财务大大小小的事情,重点都是我负责。以前也没有过建筑行业经验,现在都是一边做一边问,一边被说。压力大,不知道还要不要坚持天天都是面对表格,数据,眼睛每天下班都好痛,因为我对这份工作还不够熟悉,还得加班自己去摸索下,实在摸不清,就只能厚着脸皮问上一任。这些事情也不知道向谁说,老师能不能给点意见?
老师我们属于EPC联合体形式,我是挂靠方,目前甲方(业主)拨付一笔款到被挂靠方,这部分资金怎么回到我们挂靠方呢? 比如我成立劳务公司 ,还有材料公司和被挂靠方签订合同,这样我这些劳务公司和材料公司怎么取得成本票啊?老师 导致我税负还是很高啊, 还是在注册一个个人独资企业类贸易公司,利用核定征收的办法;比如我们个独公司进了材料,转价开票给我这个挂靠方公司,这样我挂靠方公司就有成本票来做进项了目前个人独资公司核定征收是不是取消我就是疑问在这块我成立了劳务公司,材料公司,成立什么样的老师,我给被挂靠方开票了,我这些小公司,没有成本票啊,还是不行啊?我依据什么做成本进项啊,老师,这些小公司,求仔细回答
我们现在有一个项目,合同金额大概1200万,是设备采购项目,我们挂靠在别的有资质的公司下面进行。现在甲方需要挂靠公司提供13%的增值税销售发票。我们目前提供给挂靠公司的进项票是1070,但是现在根据合同我们能提供的设备已经全部开完了,剩下提供给挂靠公司的进项缺口有130万左右。挂靠公司这边现在要扣我们这130万进项缺口的13增值税+附加税+25的所得税。我们现在跟他们在商量,这个130万的进项我们提供材料安装的人工或者运输的成本,不够抵扣的进项税额我们补,但是25的所得税这样就不用交了,请问这样可以吗,还有更好的建议吗
老师,我们公司A给公司B打了一笔款,是为了支持公司B做项目投入款,但是现在公司B因为技术问题,项目失败,亏损严重,这个款也不可能收回了,我们公司A该怎么账务处理呢?从开始打款,到现在亏损,全程应该怎么做账呢?A和B是同一个老板,同一个法人,公司A和B都是小规模纳税人,公司B是处于长期亏损状态,本来指望项目翻盘,结果项目又亏了。账务处理方面应该怎么处理?税务局那边有什么需要注意的风险吗?
您好老师,我挂靠别的公司做贸易,进项大于销项,处于亏损状态,但是被挂靠公司要求我还要给2.3的税负率,按现在的经营状况我该给这个税负率吗
老师好!小规模老板收到短信说10月份未完成社保费申报缴纳?她这个公司都没开通社保户呢?
老师 虚开增值税专用发票的金额在1万一下 这里的金额1万元是指 专用发票上的哪个金额(不含税金额 税额 价税合计)
请问一下老师,报今年第三季度的报表时,要填已计入成本费用的职工薪酬包不包括五险一金里的单位部分的啊?谢谢
老师,请问结构性存款的询证函怎么填,谢谢
明天还能更正个税申报和增值税申报吗
老师租金印花税提示风险。开票收入和取得发票成本金额比对我们申报。1、收入按照不含税收入申报嘛成本有普票直接入账了。把普票入成本的进项它减出来吗?按不含税收入税务需要合同依据吗?2、租金支付开票时间和成本期间不匹配。可能年初开一年的。也可能按照季度开。它按照系统取得票据比对我怎么解释呢?租金规范应该什么时候申报呢
你好老师,请问内部交易我开给对方票据记在应付票据,对方贴现有现金流,计入银行存款,现金流记在销售收款,我这边没有现金流,请问如何抵消内部往来跟内部现金流量表
老师,我们是电商公司,税务局通知三季度少报收入,本月增值税已申报缴税,如果要重新申报增值税的话还可以吗?如果可以的话还能再勾选本月的进项票吗?
在深圳注册劳务公司需要什么条件?
老师,对方让我们开增值税发票,但是按进度这部分金额我们还不能确认为收入,那分录是:借:合同资产 贷:合同负债 应交税费—销项,收到按合同支付的发票对应钱时, 借:银行 贷:合同资产 吗?等确认收入时, 借:合同负债 贷:营业收入 这样吗?