同学你好 这个叫一千
老师,我上季度的企业所得税737.12,延缓缴纳。结转到这个季度,应交税费-应交企业所得税余额就有737.12。但是这个季度亏损了,但本年累计的利润总额为7507.7,本季度延缓缴纳所得税额375.39,这个要做怎样处理
老师,上个季度有异地预缴所得税,在14行已经填过异地预缴的金额了。因为可以延缓缴纳所得税,上个季度没交所得税。这个季度还是有异地预缴所得税,这个季度在第14行填这两个季度的总和?还是只填这个季度预缴的数呢?
老师好,这个所得税延期缴纳 有点不太明白。假如 3季度 所得税是 1万 4季度的所得税是8000 。按照之前没有延缓 我3季度已经交了1万,4季度就不用交了 可能还要退税的。 关键现在都是延期缴纳了,3季度又没交 那我总共要交的所得税到底是多少?
老师这个月所得税季度申报了,前2个季度已产生所得税分别是5000,3000元。但是这5000.3000缓缴纳了,于明年1月缴纳。这个月应该交9000还是1000元所得税?
第果申报第四季度企业所得税时,应交所得税全年共计1000元,但是3月已计提800,四月已缴纳800所得税,第四季度只需要缴纳200所得税,那么年末做账时怎么计提企业所得税?计提多少元所得税啊? 第四季度计算不是200,只算第四季度企业所得税是1200,但是第一季度是800已经缴纳,第二第三季度亏损,第四季度盈利,平均下来是总共1000,已缴纳800,还补缴200,那么年末怎么计提企业所得税
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
虽然前2个季度所得税没入库,但是肯定是要交的,所以这个季度我应该减掉,算我单位预缴的是吧
嗯 这个算你预缴的