同学,你好 普通发票,没有进项的,不需要写应交税费-应交增值税
老师,这个题为什么不能直接写应交税费,增值税。 这个增值税为什么要转到未交增值税里面儿?其他的税都不用转,那个未交什么税交什么税,只有这个增值税要转过去呢,他直接写应交税费应交增值税不行吗?和下面的一样。
老师,借应交税费应交增值税销账税额贷应交税费应交增值税 转出未交增值税 这笔业务是什么原因呢
老师,为啥借方不单独写一个应交税费——应交增值税273呢?而是把这个增值税算进了应付账款里面
老师,这个业务为什么不需要借方写应交税费-应交增值税呢 而且也开了增值税普通发票的
老师,这个业务为什么不需要借方写应交税费-应交增值税呢
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
老师,请问我新入职一家公司,前任已离职没有人交接,我要怎么查询未申报退税的报关单数据。谢谢! 电子税务局或电子口岸,怎么查询哪些报关单已经申请过退税,哪些报关单还未申请过退税。
老师,个体户老板申报经营所得时不能享受6万免税,说已在综合所得中享受减免,我只是添加了人员报送并没有报送工资,怎么修改让在经营所得里享受减免呢
老师,个体户改查账征收了,老板就又新成立一个定额核算的个体户,用定额的新户开了一部分发票,但是金额不大,会有风险么
懂了,谢谢老师
不客气,满意请5星好评,谢谢!