你好,不用修改的,忽略就可以。

老师你好 在更正去年的增值税时 提示比对不通过 因为有不开票收入 需要重新更正申报
老师,我现在要补申报2021年的工会经费,请问我在哪里补?通用申报里申报显示我已申报过需要更正申报,更正申报的话不显示有工会经费(因为我是刚核的税种)
你好,我今年发现去年的会计做账时, 多做了收入,增值税申报表多报了收入, 账务上通过以前年度损益调整调整之后, 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗? 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上?
老师,补申报去年的收入,账上记在了23年通过以前年度损益,现在需要去大厅更正22年的增值税申报表和年度所得税申报表外,还有其他报表要更正吗?22年的财务报表需不需要更正
老师好,想咨询一下,在一季度更正申报时把免税销售额更正为1%申报,税局让把免税的发票冲红,重新开具1%的普票,于第二季度时已按税局意思操作,报第二季度时,就把重新开具的冲红发票+重开的金额没有申报,现在税局给出的提示为增值税消费税申报比对不符,已暂停赋额且不可开具增值税发票,请问应该如何处理
但是提交不了
忽略也提交不了吗 你 这个是开了3%不交税的 上面提示需要填写减免的2% 不填写的
有个继续,刚才点了,已经提交,谢谢老师
不用客气,工作愉快。