同学你好,咱们是什么企业 ? 主要业务是什么。?

老师请问:我计提到支付的主营业务-人工费,这样分录对不对。 计提时:借主营业务成本-人工费,贷应付职工薪酬-职工工资 付时:借应付职工薪酬-职工工资,贷库存现金 对不对?
老师,计提农民工工资时分录: 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬 以后发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 然后结转:借:主营业务成本 贷:工程施工-劳务成本 这样对着没?能不能计提的时候直接:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
老师我们员工工资计提做分录借其他业务成本 -工资 贷应付职工薪酬 这样对吗?
老师,我们是设计公司。这个月计提工资,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬-工资。下月发放:借:应付职工薪酬_工资,贷:银行存款。同时结转:借:主营业务成本_工资,贷:劳务成本。这么做对吗
公司与甲员工鉴定劳务协议按月付工资4000元,这样做分录:借,其他业务成本4000元,贷银行存款?还是先计提借,职工薪酬\\工资,贷,应付职工薪酬\\工资?
老师,我想问一下,我在填好的个税上,无意中做了变更离职,现在提交税,没法通过了,咋处理
个人借款给公司的在账上挂着 有啥风险 还有一部分是借给别人的
家政服务,经营范围选哪些
批量给word文档数字加千位符号怎么设置
老师,小规模纳税人收到专票,是不是直接当普票用,不用做进项税额转出
您好,汇算清缴因为部分无票从而调增补税,我2025.12月账务所得税需要调整吗?还是直接做在当期,借:以前年度损益调整 贷:应交所得税 还是直接计入当期所得税费
老师,小规模纳税人收到专票,是不是直接当普票用,不用做进项税额转出
老师,对方公户付到我方私户,有影响没
老师,你好,个体工商户不能开专票吗
甲公司租乡镇土地,年租金12万,报销时也没有讲自种还是租给他人,账如何做?
律师事务所
员工工资不是费用是成本
同学你好,计提时要分员工性质: 借:管理费用(如财务科) 销售费用(营销部) 合同履约成本(分项目核算 ) 贷:应付职工薪酬-工资 分项目完工时 借:主营业务成本 贷:合同履约成本
老师为什么不是其他业务成本,那你这边分录里的应付职工薪酬怎么结转
律师事务所的主营业务就是服务费,花的代价要计入主营业务成本。 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保 应交税费-应交个人所得税 银行存款
计提时:借其他业务成本工资 贷应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬 贷:?这里写什么科目
这就是发放同学 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保 应交税费-应交个人所得税 银行存款
计提时:借其他业务成本工资 贷应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬 贷:其他应付款 这样可以吗老师
公司不是用银行存款发吗,怎么贷其他应付款呢,用私户发吗?
嗯嗯一般都是微信收款法人用微信发放的老师
那只能用其他应付款了。
那我的这笔分录是可以的对吧老师
可以的。但是借方,我认为除了律师之外,还是要分别计入管理费用等科目,不能全部计入业务成本。
知道了老师,我们刚成立,员工没有全部到岗,到岗了就按您的分开。
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