同学你好,咱们是什么企业 ? 主要业务是什么。?

老师问下,每月计提工资50000,发每月生活费40000,平时做的分录计提借:管理费用/生产成本-工资40000 贷:应付职工薪酬40000 借:应付职工薪酬30000 贷:银行存款30000 报表上有余额应付职工薪酬10000未发,我可以这样做分录借:管理费用/生产成本 40000贷:应付职工薪酬 40000 转借:应付职工薪酬40000贷:其他应付款-职工工资40000,借:其他应付款-职工工资30000 贷:银行存款30000,这样报表上就体现余额在其他应付款里了。应付职工薪酬没有余额。
老师请问:我计提到支付的主营业务-人工费,这样分录对不对。 计提时:借主营业务成本-人工费,贷应付职工薪酬-职工工资 付时:借应付职工薪酬-职工工资,贷库存现金 对不对?
老师我们员工工资计提做分录借其他业务成本 -工资 贷应付职工薪酬 这样对吗?
老师,我们是设计公司。这个月计提工资,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬-工资。下月发放:借:应付职工薪酬_工资,贷:银行存款。同时结转:借:主营业务成本_工资,贷:劳务成本。这么做对吗
公司与甲员工鉴定劳务协议按月付工资4000元,这样做分录:借,其他业务成本4000元,贷银行存款?还是先计提借,职工薪酬\\工资,贷,应付职工薪酬\\工资?
老师,自然人股权转让申报缴纳个人所得税可以在被投资企业个人所得税扣缴端操作吗?(被投资企业代扣代缴),扣缴端分类所得--财产转让模块是干啥用的?为啥很多人去网页端操作上传股权转让手续?
快账软件免费多久可以用
电商个体户小规模报税必须得做账吗?如果不做账可以用收入总额可以报税吗?
工业企业,现在采用企业会计准则,还能改为小企业会计准则吗
老师,请问一下,我们是一般纳税人(我们是卖轮胎中间商),下游客户要我们开5万发票给他,我们怎么开会省钱一点?
单位支付专家的咨询费时,就是支付劳务报酬时,老师可以给我详细的和我说一下具体的操作流程和步骤吗
想问一下小型微利企业它的六税两费减半征收,它的增值税已经没有超标了,其他附加税还可以享受吗?
现在注册营业执照,必须得用房本,还是租赁合同也可以呢
老师,想问下对公户实发工资200元,有1个人员实发100,然后还有1个人实发100后再转到个人备用金卡上,这个分录怎么做
老师好,请问下我会计继续教育已考过,该怎么填会计人员继续教育登记
律师事务所
员工工资不是费用是成本
同学你好,计提时要分员工性质: 借:管理费用(如财务科) 销售费用(营销部) 合同履约成本(分项目核算 ) 贷:应付职工薪酬-工资 分项目完工时 借:主营业务成本 贷:合同履约成本
老师为什么不是其他业务成本,那你这边分录里的应付职工薪酬怎么结转
律师事务所的主营业务就是服务费,花的代价要计入主营业务成本。 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保 应交税费-应交个人所得税 银行存款
计提时:借其他业务成本工资 贷应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬 贷:?这里写什么科目
这就是发放同学 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保 应交税费-应交个人所得税 银行存款
计提时:借其他业务成本工资 贷应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬 贷:其他应付款 这样可以吗老师
公司不是用银行存款发吗,怎么贷其他应付款呢,用私户发吗?
嗯嗯一般都是微信收款法人用微信发放的老师
那只能用其他应付款了。
那我的这笔分录是可以的对吧老师
可以的。但是借方,我认为除了律师之外,还是要分别计入管理费用等科目,不能全部计入业务成本。
知道了老师,我们刚成立,员工没有全部到岗,到岗了就按您的分开。
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