同学你好,咱们是什么企业 ? 主要业务是什么。?

老师请问:我计提到支付的主营业务-人工费,这样分录对不对。 计提时:借主营业务成本-人工费,贷应付职工薪酬-职工工资 付时:借应付职工薪酬-职工工资,贷库存现金 对不对?
老师,计提农民工工资时分录: 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬 以后发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 然后结转:借:主营业务成本 贷:工程施工-劳务成本 这样对着没?能不能计提的时候直接:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
老师我们员工工资计提做分录借其他业务成本 -工资 贷应付职工薪酬 这样对吗?
老师,我们是设计公司。这个月计提工资,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬-工资。下月发放:借:应付职工薪酬_工资,贷:银行存款。同时结转:借:主营业务成本_工资,贷:劳务成本。这么做对吗
公司与甲员工鉴定劳务协议按月付工资4000元,这样做分录:借,其他业务成本4000元,贷银行存款?还是先计提借,职工薪酬\\工资,贷,应付职工薪酬\\工资?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
律师事务所
员工工资不是费用是成本
同学你好,计提时要分员工性质: 借:管理费用(如财务科) 销售费用(营销部) 合同履约成本(分项目核算 ) 贷:应付职工薪酬-工资 分项目完工时 借:主营业务成本 贷:合同履约成本
老师为什么不是其他业务成本,那你这边分录里的应付职工薪酬怎么结转
律师事务所的主营业务就是服务费,花的代价要计入主营业务成本。 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保 应交税费-应交个人所得税 银行存款
计提时:借其他业务成本工资 贷应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬 贷:?这里写什么科目
这就是发放同学 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保 应交税费-应交个人所得税 银行存款
计提时:借其他业务成本工资 贷应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬 贷:其他应付款 这样可以吗老师
公司不是用银行存款发吗,怎么贷其他应付款呢,用私户发吗?
嗯嗯一般都是微信收款法人用微信发放的老师
那只能用其他应付款了。
那我的这笔分录是可以的对吧老师
可以的。但是借方,我认为除了律师之外,还是要分别计入管理费用等科目,不能全部计入业务成本。
知道了老师,我们刚成立,员工没有全部到岗,到岗了就按您的分开。
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