同学你好 我们取的是否是专票,是否抵了进项税?

老师,我们公司是第三方服务公司,实际的业务场景是:A要进货(药品)把钱1万元打给我们,我们再给药厂打钱3000元药厂直接发货给A,中间的差价7000元等于说是我们的利润,我们等于说是第三方服务的一个角色,这样的话,确认收入的时点及做账附件应该是哪些才合理
请问我公司对外销售一批产品,合同上的单价为35000元/台,但是这其中包含每台7000元的返利,每台的返利到时由另一个公司给我们开服务费的发票,那我们现在要按35000元每台确收收入吗?
老师,由一个费用的业务实际是50元,但是对方开发票是60元,我们给对方付款也是60元,那我们本期应该如何做账,怎么在账上体现那10元的差异
老师,药品返利款如何做账?我们医药公司购进一批药品,原单价15元上游公司给我们返利一元现价14元,但是给我们开具发票还是15元,我们给对方付款按14元付款,这个如何做账
老师您好。我们几个月前购买了一个商品,价格是350元。跟对方要发票,他们不给,说这个商品他们开不出发票。那我们该如何做账呢。几个月前收到商品的时候我是这样做账的:借:预付账款_某某公司 贷:银行存款 请问现在该如何做账呢?确定收不来发票了。
企业职工离职,当月取得离职工资(解除劳动合同一次性补偿金),企业在为离职员工缴纳社保时,应由职工个人承担的社保部分的金额,在个税扣缴申报里,这部分应由个人承担的部分社保金额可以在本期其他扣除项目里进行扣除吗??
老师好:海关进出口货物收发货人备案回执具体在哪里导出打印呢
去年职工报销福利计入管理费用工资了,也并入工资申报了,借管理费用工资贷应付职工薪酬福利费,这样做的,汇算清缴5050表按照期间费用中工资合计数填的,如果税务查出来应付职工薪酬贷方余额不一样必须反结账更改以前的凭证吗?
出口当月未开票,次月开票,出口当月就要确认未开票收入吗?
老师好,生产厂家的主营业务成本是怎么算的
贸易出口,首笔核查没有通过,补让退税,那我们可以还是有做出口,那出口的收入可以按0税率发票开出确认收入吗?还是要视同内销。
酒商贸公司,赠送客户品鉴酒怎么入账
这个时我们出委托书吗?每个客户出一份?
董老师 您在线吗?有问题想咨询。
老师早上好☀️监事变更,要不要旧监事的身份证复印件?
是专票,已抵扣了
这那部分,按税法属于平价返利,对应的进项税要做进项税转出。 不含税部分应冲减采购成本。
老师,那会计分录怎么做呢?
借:应付账款 1 贷:原材料 1/1.13 应交税费-应交增值税(进项税转出)1/1.13*0.13