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老师我要付一个工程款,合同金额61100,当月付了现金20600,又银行转账付了36450剩余款项完工再付,针对现在情况怎么做账

2022-10-16 17:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-16 17:09

同学; 借:在建工程36450 贷:银行存款36450 对于承包出去建造固定资产的,也是先计入在建工程。 完工再转入固定资产。

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快账用户1704 追问 2022-10-16 17:11

老师我们是小规模物业公司,这个是给地库安装的智能照明灯,应该是主营业务成本做吧

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齐红老师 解答 2022-10-16 17:25

同学,地库安装的不是一个两个照明灯,这种最好计入固定资产。自己给这个项目起个名字,例如,照明设施-智能照明灯; 因为金额也比较大。直接计入当期损益不合适。

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快账用户1704 追问 2022-10-16 17:32

哦那我就知道了,老师您看分录这样做对不对:借在建工程:61100 贷:库存现金:20600 贷:银行存款:36450 贷:应付账款:4050 ,等完工后再转入固定资产

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齐红老师 解答 2022-10-16 17:35

同学,对于4050,这部分在实际支付时,在计入在建工程,现在不用做进账里。 对于20600,以及36450,现在应该计入账里了。

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快账用户1704 追问 2022-10-16 17:36

主要是发票已经按合同金额全部开具了,所以这部分没付款我是不得挂往来

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齐红老师 解答 2022-10-16 17:42

同学; 开过发票也不需要确认。 因为对方还没有完工呢;说不定最后对方安装的没有通过验收呢;实际支付的时候,再计入在建工程。

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同学; 借:在建工程36450 贷:银行存款36450 对于承包出去建造固定资产的,也是先计入在建工程。 完工再转入固定资产。
2022-10-16
是政府补助吗?借专项应付款 贷营业外收入
2025-02-20
您好,应付不付是营业外收入 借:应付 8000 贷:营业外收入 8000
2024-05-10
借应付账款 贷在建工程,或者是借应付账款贷营业外收入。
2024-05-10
您好,为什么不付了的? 借:在建工程-8000 贷:应付账款-8000
2024-05-10
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