同学; 借:在建工程36450 贷:银行存款36450 对于承包出去建造固定资产的,也是先计入在建工程。 完工再转入固定资产。
工程总额1000万,1、预付:结算时借:工程施工-合同成本-人工100 贷:应付账款 100 付款时:借:应付账款 100,贷:银行存款 100, 2、现在工程完工,审定总金额1000万,我又按申请单,借,工程施工-合同成本-人工1000 贷:应付账款 1000 付款时:借:应付账款 1000 应付账款-100,贷:银行存款 900,怎么后面这个总工程账不平,还有100万的差额,是哪里错了?
老师我要付一个工程款,合同金额61100,当月付了现金20600,又银行转账付了36450剩余款项完工再付,针对现在情况怎么做账
应收账款,当时用现金收的款,后来又现金去支付了工资,现在来了银行对账单,如果我红冲当时用现金收的款分录,现金余额就就会变负数,怎么调怎么做比较好?
付了一个工程款,刚开始没有开发票记入 借:在建工程 278000 贷:银行存款 100000 应付账款 178000 现在款项付完了,都冲应付账款了,但是应付账款有余额8000,这8000不付了,我该怎么做账?
付了一个工程款,刚开始没有开发票记入 借:在建工程 278000 贷:银行存款 100000 应付账款 178000 现在款项付完了,都冲应付账款了,但是应付账款有余额8000,这8000不付了,我该怎么做账?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
老师我们是小规模物业公司,这个是给地库安装的智能照明灯,应该是主营业务成本做吧
同学,地库安装的不是一个两个照明灯,这种最好计入固定资产。自己给这个项目起个名字,例如,照明设施-智能照明灯; 因为金额也比较大。直接计入当期损益不合适。
哦那我就知道了,老师您看分录这样做对不对:借在建工程:61100 贷:库存现金:20600 贷:银行存款:36450 贷:应付账款:4050 ,等完工后再转入固定资产
同学,对于4050,这部分在实际支付时,在计入在建工程,现在不用做进账里。 对于20600,以及36450,现在应该计入账里了。
主要是发票已经按合同金额全部开具了,所以这部分没付款我是不得挂往来
同学; 开过发票也不需要确认。 因为对方还没有完工呢;说不定最后对方安装的没有通过验收呢;实际支付的时候,再计入在建工程。