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老师,我公司8月销售,当时堆放没说要发票,就做了无票销售,缴纳了增值税,现在对方突然又要发票,如果开了要重复缴税,请问我该怎么处理?

2022-10-17 08:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-17 09:01

你好  红冲无票收入 再做收入  无票收入填写负数 申报

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快账用户3358 追问 2022-10-17 09:17

老师,我重述一下,你看对不,是正常开票,然后帐务处理上,把之前无票收入反方向作账,然后开票后正常做收入,申报的时候无票收入填负数,是这样的吗?

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齐红老师 解答 2022-10-17 09:22

你好 对   这样是正确的呢 

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你好  红冲无票收入 再做收入  无票收入填写负数 申报
2022-10-17
未开具发票,一栏填写负数 开具的发票一栏填写正数
2023-04-02
你好,你红冲无票收入,然后再做发票的就行。一正数一负数,正好是0。
2024-03-19
你好,你已经交过了,后面可以不用再开发票了
2024-11-26
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款,贷主营业务收入应交税费。不需要修改三季度的,你调整的是四季度。
2023-10-19
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