你好,借银行存款贷固定资产清理应交税费,你把这个固定资产清理改成其他业务收入。
我开了一张销售公司二手车的发票,现在申报增值税加入销售额里面了,但是固定资产处置不经过收入科目,导致增值税报表和利润表对不上,是不是票开错了?
销售固定资产开票,增值税纳税表中计入了销售额,但利润表中由于是亏本专卖,没有计入收入科目。所得税季报显示收入和增值税申报表数据不一致,怎么处理
老师好,由于3月出售固定资产,增值税申报表收入15万与利润表是12万收入,导致不一致,在做季度企业所得税申报时,企业收入按开票数据15万报吗? 还是按12万.
你好老师,麻烦问下,就是我公司销售使用过固定资产,不含税15000,属于损失,在填报利润表时计入营业外收入了,但是申报增值税时又得申报这15000收入缴纳增值税,企业所得税也得按利润表走,这样的话,增值税报表中的收入和所得税报表中的收入好像有点不一致,这个怎么办啊老师,求解,谢谢老师!
增值税申报表本年累计销售额现在大于利润表本年累计营业收入,因为本年度销售了一辆二手车所以增值税报表销售额比利润表收入高,两个报表没有问题吧?二手车销售额没有记在营业收入里边按固定资产清理做的分录,老师有问题吗
老师投进去的投资款是可以做实收资本,除了钱可以做实收资本,其他还有哪些可以做实收资本?谢谢。
老师好,基建期间临时活动板房定金,是这样做分录吗?借,预付账款,贷银行存款,是这样吗。
学堂的实操课程都没有更新吗?还是以前的
公司举办蓝球赛,酒店来结算费用就餐费,业务经办人清点餐券实点452张餐券,会计需要点吗?如点了为414张怎么办老师
什么时候报社保年报,社保客户端中说没有代办事项。还需要报吗。
公司举办蓝球赛,酒店来结算费用就餐费,业务经办人清点餐券实点452张餐券,会计需要点吗?如点了为414张怎么办?
你好,有一个问题咨询一下,我们公司是设计公司,里面有几个员工,但是具体的设计业务是老板自己外面请的私人团队做的,企业盈利之后支付给这个私人团队的费用是按劳务费用吗还是怎么处理?如果他们没有给劳务发票的话我们这边是否需要代扣代缴个税?如果这个团队没有营业执照,是个人,除了按劳务还有没有什么方法能合理避税?
公司项目5月收款开票700万,但是成本票均未收回,可以暂估吗,年底拿到成本票
社保年报所属期是多久到多久。
老师,有注销的流程吗
我这个清理,是亏损的,计入了营业外支出,但是增值税申报表那边计入销售收入
你好,为了让你的增值税销售额和所得税销售额,你只能把固定资产清理,改成其他业务收入。
借固定资产清理累计折旧贷固定资产,借银行存款贷其他业务收入、应交税费,借营业外支出贷固定资产清理,这个就是完整的。