你好,因为卖车的费用他不能计入到收入里面。所以有这个差额是正常的,可以合理解释
你好,请问我这固定资产清理这样做对不:1转入清理时,借 固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2收到清理货款:借现金 贷:固定资产清理 应交税费增值税(销项税):3,亏损时;借营业外支出,贷固资清理,这样对吗,我申报增值税时,固定资产清理收到的款与收入合并申报了,现在导致财务报表年度营业额与增值税报表上累计营业额不一致,请问怎么修改
我们是一家运输公司,有车辆固定资产处理,增值税纳税申报表年报跟利润表营业收入数据金额不一样,刚好数据就是固定资产清理的数据
销售固定资产开票,增值税纳税表中计入了销售额,但利润表中由于是亏本专卖,没有计入收入科目。所得税季报显示收入和增值税申报表数据不一致,怎么处理
增值税申报表本年累计销售额现在大于利润表本年累计营业收入,因为本年度销售了一辆二手车所以增值税报表销售额比利润表收入高,两个报表没有问题吧?二手车销售额没有记在营业收入里边按固定资产清理做的分录,老师有问题吗
由于公司有固定资产清理(车辆),导致那个增值税申报表的本年累计销售金额和账务利润表中年度营业收入额金额不一致,这种情况应该怎么处理?
老师你好,可以私信你吗
老师,个体工商户,公户的钱转到老板私人卡有问题吗
8个月抵扣了一个业务招待费的发票,9月才发现,用不用进项转出?
个人回家的车票费记入福利费是不是还得交个税
老师您好我们公司承包给个人施工管网按装,个人给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
老师好,我们公司是一家服务公司,然后提供服务的时候需要要到1到3种物料,但是价格是算在服务费里面的,物料不单独收费。物料有进货发票,我想问这个物料是必须在我们给顾客开具的服务费发票上同时另起一行开出来注明赠送金额是零元,还是可以不用开关于物料的发票,直接月底把物料结转到成本。
老师,是这样的的,23年年底付给A一笔款付了57000元,有尾款3000元未付,但是对方开的60000元发票,一直挂账,然后现在对方说把之前的发票红冲了,开57000元给我们这样的话双方都平账,我之前做账 借原材料 53097.35 应交税费~待认证税额6902.65 贷银行存款57000 应付账款~A 3000 现在对方要把这张发票红冲,重新开一张金额57000的发票,不会做账了老师,这是2023年11月的,待认证税额也早就转成进项税额,原材料早已入到项目成本转为库存商品转到主营业务成本了
给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
老师密码咋改,执照密码。以前的密码不知道。123456不对。
老师:固定资产清理借方有余额,月底需要怎么处理?
所得税报表中营业收入取值是以哪个为准?
那是不是季度申报的时候财报和企业所得税报表中营业收入还是以账务报表一致是吗?
他的差额最终转到他的差额最终转到营业外收入,营业外收入也是需要交税的