你好的扣所属期直接写9月1号到九月30。

公司还有1000万进项没有入账抵扣,但实际没有库存,现在公司要注销,应该怎么处理,如果入账以后,账面虚增1000万库存,对外开具销售发票是否涉嫌虚开? 1000万发票存在原因可能是当初公司为了控制税负,有些进项没有入账,还有可能是公司对外开9%,材料采购是13%,日积月累留存的,但是没有真实库存了,怎么处理没有风险。
老师,收到专用发票,先入成本,不需要进项,暂时没有勾选认证,是借待抵扣进项税,还是待认证进项税?软件上有这两个选哪个好? 你好,做到应交税费,待认证。 没有勾选的做到这个科目里面的。 好的,如果下月勾选认证,又怎么做分录呢? 借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证 请问这条分录的摘要写什么?
请问,抵扣联发票封面怎么写,比如8月没有抵扣,9月有抵扣,抵扣联封面写8.1日至9.30,还是只写9.1至9.30日?
老师你好,请问装订抵扣联,封面写本册共多少张是指的装订在册的所有附件张数吗?然后抵扣税额是指的当月勾选的进项票+旅客运输服务+红字发票的合计金额吗?
老师您好,我咨询增值税的问题。 本月(12月)发生销项税额9万,进项税额2万,所以本月销项大于进项,但是截至11月底,留抵的进项税额还有14万多。 请问老师: 1、本月账务处理怎么做?需要写转出未交增值税、未交增值税等分录吗?还是说什么都不写? 2、本月是否需要缴纳增值税及附加税?如果需要缴纳,那留抵的那些税额怎么办?如果不需要缴纳,请问是用目前有的留抵税额进项抵扣吗? 谢谢老师,希望您不吝赐教,麻烦您了
老师您好,像单位买的一些工艺品,单件金额几万块的这种,不想一次性记入费用的,记入哪个科目比较好
暂估的成本票,没进来以后也不知道来不来,汇算的时候可以只调增一部分吗?,一次性调增税负太高了,公司不想交
A公司有食堂,B公司的员工去这个食堂吃饭,可不可以签个协议让A公司每个月按人头算出B公司员工的就餐餐费,然后A开一张餐费发票给B公司,A公司不是餐饮行业
请问老师我有一张25年进项发票,已经验了入账了,现在这张要红冲有什么影响吗?账上要做何调整啊?
修路时找的包工头,找工人干活,给我们开发票,开什么项目合适?
小规模纳税人转租商铺,需要申报哪些税种呢?
老师,我们给供应商加工,原料是他们提供的,每次对账开票都是把原料金额扣除的,这样可以吗?
公账给员工发奖金是怎么扣税的呢?
老师,财政部审计报告备案利润总额,资产总额,负债总额,收入总额,按报表的什么数填?
请问会计学堂里的实操课,都是针对代理记账的吗?
这样的话,就看不出来是不是中间少了一本,是吗?
你好,你八月份没有抵扣的,八月份所属期没有金额。